借應付職工薪酬73630貸,銀行存款應交稅費個稅,你少計提的可以補上, 借利潤分配未分配利潤, 貸應付職工薪酬工資。
老師我上年12月份把當年的年終獎20000元做在了12月份工資表中并計提了12月份的工資 借:管理費用—工資47627 貸:應付職工薪酬貸—工資47627 借:應付職工薪酬—工資3543 貸:其他應付款—個人社保3543 12月工資年終獎一月發放,二月申報個稅時年終獎算上年度還是這年的,47627元的應發工資包含年終獎,那我應該怎么申報的?申報數據應該是多少
老師您好,我在2020年12月計提了年終,做賬借:管理費用 貸:應付職工薪酬-年終獎,在21年1月確認年終獎總金額,沖減多計提年終獎,借:應付職工薪酬-年終獎 貸:利潤分配-未分配利潤,請問我在21年2月將年終獎分配到各部門以及計提個稅,如何做賬呢?
老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
老師202112月計提年終獎52000元,分錄:借:管理費用52000.貸:應付職工薪酬52000,2022年實際發放年終獎73630元,2022年發放年終獎怎么做分錄?因為多發了21630元
老師您好,請問年終獎單獨計稅這方面,具體的分錄和計算,麻煩您能簡單說一下嗎?(我理解的: 摘要:計提年終獎, 分錄: 借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-年終獎 摘要:發放年終獎, 分錄:借:應付職工薪酬-年終獎 -工資 貸:其他應收款(之前墊付社保) 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 )是這樣嗎?具體的年終獎對個稅影響的計算這部分還是不明白,麻煩您能舉個例子嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,麻煩寫清楚一點,看不懂
借應付職工薪酬73630 貸銀行存款 應交稅費個稅,你得看一下你們交了那了多少個稅。
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資, 這個金額是21630
不用通過以前年度損益調整這個科目嗎
你好,你是企業會計準則做賬還是小企業會計準則做賬?
小企業會計準則
就用利潤分配未分配利潤就可以啦。
老師,有點不明白少發的年終獎為什么要進入到未分配利潤這科目?這是什么意思
你好,跨年啦,用利潤分配或者是以前年度損益調整來做,不能直接當做到當月的管理費用。
意思是跨年費用小企業會計準則只能用利潤分配未分配利潤這科目核算?還有一個問題2021年所得稅匯算清繳可以扣除嗎?
好對的是的, 可以的。