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暫估的成本跨年取得成本發票,當時少暫估了,現在已經賬務處理了,匯繳時還需要調表?

2022-04-14 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 07:56

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款 小企業會計準則做賬的,用這個 匯算清繳增加你的成本,減少利潤就可以

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快賬用戶8492 追問 2022-04-14 07:58

那匯繳清算時怎么填寫,還按暫估的成本去填寫

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齊紅老師 解答 2022-04-14 08:00

匯算清交成本費用還是按照實際的來少暫估的,在納稅調整明細表扣除項目,其他填寫稅收金額。

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快賬用戶8492 追問 2022-04-14 08:13

進行納稅調減?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 08:17

對的是的,減少利潤。

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快賬用戶8492 追問 2022-04-14 08:24

那為什么有的企業進行賬務處理時,用在應交稅費應交企業所得稅,那匯繳報表怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 08:28

你好,他繳納了企業所得稅,借所得稅費用,貸應交稅費,企業所得稅,匯算清交的時候,在實際已交納里面填寫32行。

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借應付賬款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款 小企業會計準則做賬的,用這個 匯算清繳增加你的成本,減少利潤就可以
2022-04-14
同學你好 這個你直接原分錄負數紅沖然后再做藍字分錄
2023-03-22
同學您好,匯算清繳之前收到的就不需要做調整
2022-04-13
你好,實際這個有業務嗎?如果實際有業務的不需要,如果你是虛增的話,你掛著應付賬款暫估以后也不需要支付的這種需要。
2023-05-22
你好,是的,你直接沖減之前的成本,然后按照發票重新做,不過把成本部分計入到以前年度損益調整科目
2023-04-10
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