你好,實(shí)際這個有業(yè)務(wù)嗎?如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要,如果你是虛增的話,你掛著應(yīng)付賬款暫估以后也不需要支付的這種需要。
暫估的成本跨年取得成本發(fā)票,當(dāng)時(shí)少暫估了,現(xiàn)在已經(jīng)賬務(wù)處理了,匯繳時(shí)還需要調(diào)表?
老師,您好,請教一下上一年度暫估了一些成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票沖賬,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增,賬務(wù)上需不需要做處理?
老師,我去年12月份暫估了成本,款項(xiàng)已付,材料已用,未收到發(fā)票,做了暫估,所得算匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在收到發(fā)票了,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理,如何申報(bào)?
公司去年房租約四十萬沒有收到發(fā)票,暫估入的成本,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,賬務(wù)上暫估需要處理,沖回暫估嗎
去年暫估的成本,匯算清繳還未收到發(fā)票,已經(jīng)做了調(diào)增處理,這時(shí)還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統(tǒng)一發(fā)票金額就是我們公司的收入嗎?
CDE會計(jì)師事務(wù)所委派A注冊會計(jì)師擔(dān)任上市公司丙公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人。審計(jì)項(xiàng)目組在審計(jì)中遇到下列事項(xiàng): (1)A 注冊會計(jì)師因繼承其祖父的遺產(chǎn)獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權(quán)處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊會計(jì)師和 A 注冊會計(jì)師同處一個分部,不是丙公司審計(jì)項(xiàng)目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機(jī)構(gòu)。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請 CDE 會計(jì)師事務(wù)所為其共享服務(wù)中心提供信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施服務(wù)。該共享服務(wù)中心承擔(dān)丁公司下屬各公司的財(cái)務(wù)及人力資源等職能。(4)CDE會計(jì)師事務(wù)所推薦丙公司與某開發(fā)區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議,因此獲得開發(fā)區(qū)管委會的獎勵 10萬元。要求:針對上述第(1)至(4)項(xiàng),逐項(xiàng)指出是否違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)職業(yè)道德和獨(dú)立性的規(guī)定,并簡要說明理由。
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過程
老師,付檢疫處理費(fèi),只有出口才有對嗎?進(jìn)口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業(yè)所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計(jì)提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費(fèi),我在4月份做計(jì)提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請問,有限合伙企業(yè),在填寫工商年報(bào)的時(shí)候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個分錄是啥意思呀,為啥收入是負(fù)數(shù)呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動產(chǎn) 現(xiàn)在要開租賃發(fā)票 是不是也是要到跨區(qū)稅源登記處開發(fā)票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運(yùn)輸公司,年收入幾千萬,老板同時(shí)注冊了好幾個小規(guī)模公司在同省的不同地區(qū),也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發(fā)票的時(shí)候小規(guī)模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規(guī)模公司再找相應(yīng)的成本發(fā)票,小規(guī)模公司開發(fā)票快到500萬元的時(shí)候就不用了,再從其他地區(qū)成立新的公司,經(jīng)營地不在那里,目前讓我做這些小規(guī)模公司的賬務(wù),同時(shí)開發(fā)票,我說這有風(fēng)險(xiǎn),目前了解的會計(jì)說,老板都懂,而且老板上面也有認(rèn)識人,那些小規(guī)模公司也都被預(yù)警過,情況說明,補(bǔ)稅也都做過,現(xiàn)在工作不好找,我經(jīng)驗(yàn)也不是很多,請問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業(yè)外收入是不是需要納稅調(diào)整?
是實(shí)際業(yè)務(wù)的,但是不知道后期還會不會到發(fā)票
你好,那就不需要做賬務(wù)處理了。正常做賬就可以的。
可是這樣的話,這筆賬豈不是一直掛著
你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
借:暫估庫存 貸:應(yīng)付賬款
你好,你這個應(yīng)付賬款需要支付嗎?
需要支付就不需要調(diào)整,他沒有掛賬。
你說的調(diào)整是不需要做納稅調(diào)增還是賬務(wù)不做調(diào)整?
如果需要支付的話,不需要做賬務(wù)處理,只需要納稅調(diào)增 這就叫實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬。
如果你不需要支付,這個就是虛增的,虛增的不能一直掛著, 納稅調(diào)增賬上需要紅沖
那需要是不支付的話,是納稅調(diào)增和賬務(wù)上的紅沖2個步驟都需要的,是這樣理解嗎?
是的是的是的是的是的。
好的,感謝郭老師
不用客氣,工作愉快。