您好,這個是不可以的喔
老師,我們3月份購入原材料,供應商4月1號開的發票,我3月份做賬還要暫估入庫,然后4月份在沖暫估入庫嗎?
老師你好,我想問下比如3月份買的材料,4月初供應商開發票,那我能認證勾選到3月份嗎
老師你好,請問我這個月采的貨物,上家下個月初比如5.3日才把稅票開給公司,那下月5.12日認證發票的時候我能勾選到這張發票嗎?謝謝
老師你好,我想問下比如2月份取得專用發票,3月份認證抵扣,那這兩筆分錄應該怎么寫?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
在建工程收到貸款利息收入,現金流指定到哪
麻煩老師看看我們企業的稅負率: 不含稅全年營業收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預算:16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。
我們小規模的,從公戶付了1W從一家一般納稅人購進了一批貨,之前談的不含稅,現在要票,對方要求補13%的稅點,我們小規模3%,補13%點很吃虧,現在能怎么辦?
老師,我們預交水費2000,是不是要做預付賬款?但是發票就是預交水費項目。我到時候用什么票據沖預收?
老師代理業務怎么設置開票權限,步走麻煩說一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請問我做賬計提了1600249.84元,然后,我將未票收入開票1376146.79元,還有224102.05元未開票,然后我做賬時,未開票收入開票了,不是就要沖銷掉,可是我的開票金額和T3賬上的收入對不上 開票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個人稿酬19161.3,是不是減去個稅后的金額報給對方開票?19161.3要付多少個稅哈?是怎么算的?
老師您好,請問企業做年度匯算清繳的時候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時是要調增的對吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
那也不能做賬做到3月是嗎
您好,可以暫估入賬到三月的
4月份來了3月份的發票,要想做到三月份的賬,也得暫估是吧,分錄怎么寫
借:原材料 貸:應付賬款-暫估
就是4月份開的發票要留著做到4月份是吧,
您好,是的,是這樣理解的