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老師你好,我想問下比如2月份取得專用發票,3月份認證抵扣,那這兩筆分錄應該怎么寫?

2024-02-23 08:57
答疑老師

齊紅老師

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2024-02-23 08:58

同學你好 2月收到不勾選計入 借待認證抵扣進項稅 三月認證抵扣了再做 借進項稅 貸待認證抵扣進項稅

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快賬用戶5703 追問 2024-02-23 08:59

如果我不在3月份認證,我在以后月份認證呢

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:01

也是一樣的 什么時候認證什么時候做第二個分錄

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快賬用戶5703 追問 2024-02-23 09:03

就是說當月取得專用發票,當月做賬進項稅都要做待抵扣進項稅?

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快賬用戶5703 追問 2024-02-23 09:04

不能直接記應交稅費,應交增值稅進項稅額,要記應交稅費-應交稅費(待抵扣進項稅額)?

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:06

同學你好 不勾選的都要計入待認證抵扣進項稅 不是待抵扣

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快賬用戶5703 追問 2024-02-23 09:07

好的,明白了,老師,謝謝了

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:12

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 2月收到不勾選計入 借待認證抵扣進項稅 三月認證抵扣了再做 借進項稅 貸待認證抵扣進項稅
2024-02-23
?你好 ;? ?增值稅認證平臺里面去看 ;未抵扣? 勾選里面? ?
2022-06-10
同學你好,紅沖發票時,借:應收賬款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。算4月份留抵。
2023-05-12
你好,你沒有認證的時候,你把這個進項改成應交稅費待認證,認證了之后再做進項借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2024-02-23
你好? 借“成本費用? 應交稅費-待認證進項 貸:銀行存款?
2020-12-22
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