同學你好 2月收到不勾選計入 借待認證抵扣進項稅 三月認證抵扣了再做 借進項稅 貸待認證抵扣進項稅
老師,我們是建設公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認證,現在做7月份的賬,需要把這些發票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認證抵扣,應該怎么做這些會計分錄
老師,請問我這個月收到專用發票,先不認證,想先入賬,款項已支付,等下個月再認證抵扣請問這兩筆分錄怎么做?
你好老師我想問一下收到維修費專票這給月不認證抵扣月末怎么寫分錄,收到時怎么做分錄
老師你好,我有個棘手問題問一下,我們廠砌廠房,建筑商開了700萬發票,但是發票比較多,不想全部抵扣掉,如果這個做成待認證進項,我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認證發票,請問老師下一個月怎么處理呀?現在下一個月怎么處理分錄怎么做?就是不認證不抵扣分錄怎么寫?急急
我方3月份開了一張專票,4月初認證了進項,抵扣了3月的銷項。4月又紅沖了3月的那張專票(對方沒抵扣,取消了這筆業務),那個進項就留底了,怎么寫分錄?留底的是算5月份還是4月份的賬務?謝謝老師
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
如果我不在3月份認證,我在以后月份認證呢
也是一樣的 什么時候認證什么時候做第二個分錄
就是說當月取得專用發票,當月做賬進項稅都要做待抵扣進項稅?
不能直接記應交稅費,應交增值稅進項稅額,要記應交稅費-應交稅費(待抵扣進項稅額)?
同學你好 不勾選的都要計入待認證抵扣進項稅 不是待抵扣
好的,明白了,老師,謝謝了
滿意請給五星好評,謝謝