同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
老師,我們每個月計提房租3萬, 計提6個月了,現在他們把一年的房租都付了,我要怎么做賬,可以直接沖其他應付款,后面還正常每月計提嗎
這個月提前預付了3個月的房租,分錄要怎么寫,以前每個月都計提房租,那現在這樣提前預付了就不用計提了是不
每個月都計提了房租,但是都沒有票來沖賬,導致其他應付款一直掛著預提房租,會計分錄要怎么處理
老師請問:付了三個月房租,工廠房租費用比較大,需分攤到每個月,請問計提和支付時怎么做?計提只能計提一個月的吧?可以三個月一起計提嗎?(不用預付科目)
老師你好,我們是一家銷售螃蟹的公司,4月中旬租了一個場地,準備裝修做蟹池,4月份就可以計提房租,那么這個房租的分錄怎么寫呢?因為房租是個人的,不給我們開發票,不時付款的時候 借:其他應付款--預付房租 貸:銀行存款,現在計提怎么做分錄
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎