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甲食品加工廠(增值稅般納稅人)本年9月份發生下列業務:(1)向農民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發票;9(2)從縣城某工具廠(小規模納稅人)購人小工具一批,取得增值稅專用發票,支付價稅合計款4120元;武9(3)將以前購人的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶(4)生產鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發票上注明不含稅銷售額120000元:來(5)上月向農民收購的小米因保管不善在倉庫中發生霉爛,賬面成本4520元,在收購該批小米時,食品廠向農民開具了收購憑證;(6)轉讓2009年4月購人的小型生產設備-一臺,從購買方取得支票11300元(含稅),發生轉讓運費654元,取得增值稅專用發票,注明價款600元,增值稅稅額54元。發生清理費500元,取得增值稅普通發票。上述增值稅專用發票符合扣稅規定,要求計算下列各題:(1)甲食品加工廠當期可抵扣的進項稅額;(2)甲食

2022-04-11 13:30
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2022-04-11 13:32

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需要做賬務處理的嗎?
2023-03-04
你好同學,稍等晚一些回復您
2023-03-04
您好,這個是可以的嗎
2023-04-18
你好請把題目完整發一下
2022-04-11
(1)甲食品加工廠當期可抵扣的進項稅額; 20000*0.10+904/1.13*0.13+4120/1.03*0.03-4520/(1-0.09)*0.09+54=1830.97
2022-04-11
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