你好,是的,是這樣的
應收賬款余額在貸方,初始數據怎么錄入啊,只有本年累計貸方,本年累計貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負數嗎
錄入期初余額時,如果科目余額表借貸方向跟錄入數據時的方向不一樣,是用負數表示?
根據科目余額表錄入初始數據,科目余額表為借方,初始數據軟件為貸方,錄入時我填了負值,結果試算平衡了,可利潤總額不一致,請教老師為什么會這樣
老師我新建賬初始數據錄入時余額表本年利潤的余額是借方20萬 初始化數據表里本年利潤期初余額是貸方的,我是不是在貸方錄入—20萬跟余額表的借方20萬是一樣的意思 盈虧20萬
U8系統應收錄入期初余額時,整數跟負數的借貸方都選擇了一個方向。怎么改?
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
老師,我這樣錄完,試算平衡后發現借貸方期初余額跟科目余額表不一樣
你好,因為你方向是 從一個方向錄入到另外一個方向負數,本來就會不一致啊
那這樣錄入也是可以的是吧,不會影響以后做賬吧
你好,是的,是可以的,不會影響以后做賬