借:銀行存款 貸:長期借款
資料一:2016年7月1日,長城公司向華夏銀行申請一筆本金為3000萬元的3年期信用貸款。根據華夏銀行貸款管理制度和貸款合同,中期貸款應當于每年末(12月31日)計提利息,該筆貸款利息每年支付一次,利息支付日為每年的6月30日;貸款的合同年利率為6%與實際利息率相同。2017年6月30日,華夏銀行收到了長城公司支付的第一年貸款利息 根據資料一:分別寫出銀行發放貸款、2016年年末計提利息、2017年6月30日收到利息的會計分錄
1.公司購入固定資產時的會計分錄,借:固定資產,貸:長期應付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應付款,借:應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款。 3.現在我接手后,財務主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應付款,貸:銀行存款。 4.現在我的問題是付款后的下月才收到發票,收到發票后我問老師把發票入賬,會計科目怎么做?
年初支付應付稅,支付長期貸款利息,更新長期貸款/長期貸款還款,廣告投放,參加訂貨會/登記訂單,申請長期貸款的會計分錄怎么做?
老師,公司裝修款已付90%剩余10%為質保金1年后支付,前期記賬憑證分錄按照以下登記: 借 其他應付款 貸 銀行存款 現收到發票轉入長期待攤費用 借 長期待攤費用 貸 其他應付款 每月分攤 借 管理費用 貸 長期待攤費用 請問老師,剩余10%質保金我應該怎么做分錄呢
你好老師 公司收到融資租賃款500 會計分錄是 借銀行 借未確認融資費用 貸 長期應付款。之后每期支付融資租賃款。借 長期應付款 貸銀行存款 利息收到發票 借財務費用 貸未確認融資租賃費用 如果想公司融資租賃的公司過渡的話 是不是借長期應付款 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款(租金部分) 借長期應付款 貸應付利息 借應付利息 貸銀行存款(利息部分 )可以這么做嗎
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數據是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經常收到“農信銀行應收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業收入嗎
老師好,收到社保的穩崗補貼收入,需要確認增值稅嗎
有規定是先付款還是后取得發票?還是先取得發票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關系不對?
老師,固定資產已經計提完了,現在要報廢,應該怎么做賬
老師,會計學堂小規模中深圳快學商貿的報稅資料從哪下載?
老師能詳細說嗎,一共6個會計分錄
沒搞懂你都是些什么業務?
就這圖里的業務
借:應交稅費 貸:銀行存款 借:財務費用 貸:銀行存款 借:長期借款 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:長期借款