你好,借長期待攤費用貸其他應付款,這個金額是100%的金額。然后其他應付款在貸方有余額。
我們公司有個咨詢費,去年發生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發現這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現在應該怎么調,
老師,請問下分6年支付裝修款,在第2年的時候公司準備注銷了,請問長期應付款怎么一次性進行攤銷? 第一年已入賬分錄 借:長期應付款12w 貸:銀行存款12w 借:長期待攤費用48w 貸:長期應付款48w 借:管理費用6w 貸:長期待攤費用6w
老師,去年的房租付款了,沒發票,每月已經分攤了, 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:制造費用-房租, 貸:其他應付款 現在開了去年的發票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費用, 進項稅, 貸:其他應付款 借:其他應付款 制造費用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
老師,公司裝修款已付90%剩余10%為質保金1年后支付,前期記賬憑證分錄按照以下登記: 借 其他應付款 貸 銀行存款 現收到發票轉入長期待攤費用 借 長期待攤費用 貸 其他應付款 每月分攤 借 管理費用 貸 長期待攤費用 請問老師,剩余10%質保金我應該怎么做分錄呢
公司租賃房屋兩年,一次性收到房屋發票480000,房屋按季度支付,分錄借:長期待攤48萬,貸:其他應付款48萬,借:其他應付款6萬,貸:銀行存款6萬,借:管理費用6萬,貸:長期待攤6萬,可以嗎,還是怎么入賬
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
以后支付的時候充其他應付款就行。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。