同學(xué),你好,是這樣的,公賬上有錢就可以還給法人
我們公司的賬剛接回來(lái),代賬給的科目余額表里的其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分借方余額是208224.44,但是我的賬套里其他應(yīng)付款不能錄入借方余額,那是不是可以錄入到其他應(yīng)收款里,那是錄入到借方還是貸方呢?
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒(méi)有做投資款入賬,直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
老師好,其他應(yīng)付款里面有余額,是法人借給公司的。最后公司是虧損狀態(tài),做注銷的時(shí)候,其他應(yīng)付款這個(gè)科目可以有余額填在報(bào)表上嗎?
科目余額表里上一年度成本費(fèi)用全部掛賬 其他應(yīng)付款 法人,是不是后期法人可以依據(jù)科目余額表里其他應(yīng)付款的金額公戶轉(zhuǎn)給法人?
老師,賬面上的其他業(yè)務(wù)成本(支付給個(gè)人的合作款)全年支付了188320元,年底從其他業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款104800元,然后年底的科目余額表里面其他業(yè)務(wù)成本還是188320元,對(duì)著沒(méi)啊?不應(yīng)該是83520嗎
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
接上面的情況,但是上一年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一直掛賬應(yīng)收賬款,沒(méi)有做銀行賬,影響嗎?
這個(gè)是外賬做的吧,如果稅務(wù)局查賬是不合理的,如果不查賬就沒(méi)問(wèn)題。
是的,其他應(yīng)付款掛賬是不是只能掛法人的?獨(dú)資企業(yè)
一般都是掛法人,你和外賬說(shuō)下,要他們按正規(guī)的方法做賬
收到,謝謝
不客氣,很高興幫你解答