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留底稅額是我勾選的進項 ?做賬時的進項包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進項就是勾選后的進項對?

2022-04-09 16:51
答疑老師

齊紅老師

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2022-04-09 16:52

您好 留抵稅額是勾選的進項大于銷項的差額 做賬時沒有勾選的進項您全部計入的應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目嗎?

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 16:54

對呀 做賬時不應該全部進入應交稅費-應交增值稅-進項稅額?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:55

沒有勾選的計入應交稅費-待認證進項稅額科目啊 勾選認證后計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 17:05

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思?勾選的進項 銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里不行?

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時  轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思?勾選的進項 銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里不行?
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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:06

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項稅額跟進項稅額的差額 通過這個科目核算

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 17:18

進項銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)不行? 為什么還轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:20

要直接在這個科目體現(xiàn)一個差額 轉(zhuǎn)出未交增值稅是當企業(yè)的增值稅核算分為應交增值稅和未交增值稅時,當月銷項稅額項目大于當月進項稅額項目的差值

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 17:26

進項銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)不是也有個差額?不就是未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:35

未交增值稅還體現(xiàn)了多繳增值稅的? 如果直接結(jié)轉(zhuǎn) 就不好體現(xiàn)多交的了

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 17:40

為什么會出現(xiàn)多交?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:46

比如稅務有任務 讓企業(yè)月初就預繳一部分增值稅 但是當月實際沒有那么多銷項稅額 這種情況就會多交

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 17:48

就是交錢給稅務?這個金額是不是可以抵相同金額的銷項稅?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:49

就是交錢給稅務??是可以抵相同金額的銷項稅

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 17:51

轉(zhuǎn)出未交增值稅 不需要進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)過來吧直接算出當月差額就行吧

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齊紅老師 解答 2022-04-09 18:29

直接算出當月差額就行 是的

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 18:37

損益類都得結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個為什么不用?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 18:38

轉(zhuǎn)出未交增值稅這個年末的時候 一次性結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1588 追問 2022-04-09 18:39

轉(zhuǎn)到哪里?怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-09 18:40

借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等 年末的時候三級科目要結(jié)平

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您好 留抵稅額是勾選的進項大于銷項的差額 做賬時沒有勾選的進項您全部計入的應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目嗎?
2022-04-09
學員你好,是勾選過的才可以
2021-11-19
你好,同學, 申報勾選都是在月初的,
2023-12-28
你好,你不勾選鏡像就可以的。
2023-09-01
進大于項,不做處理,進10 銷8 10-8=2的進項可以繼續(xù)抵扣,不做任何分錄 次月有銷大于進,當月進3 銷9 當月進項累計余額2%2B3=5 銷-(進%2B上月進項余額)=9-(2%2B3)=4,這個要繳稅 做分錄 借應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費-未交增值稅 你看一下能不能理解,不懂再問 下月繳稅 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款。
2021-09-24
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