3%的普票是免稅的,5%的普票并不免稅,專(zhuān)票開(kāi)了就得交。
#提問(wèn) #4月始小規(guī)模免增值稅 公司有3% 5% 還有專(zhuān)票 那5%征收率超45萬(wàn)交增值稅 是這3項(xiàng)收入和超 45萬(wàn)嗎?謝謝
老師,我容易混淆,小規(guī)模2022年1-3月公司有開(kāi)1%也有開(kāi)5%的是合計(jì)收入不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅嗎?從4—12月開(kāi)3%免稅發(fā)票和開(kāi)5%普票合計(jì)收入不超過(guò)45萬(wàn)就免稅嗎?如果超過(guò)就按照單獨(dú)開(kāi)票5%全額交稅?還是開(kāi)票5%+3%免稅的收入超過(guò)45萬(wàn)申報(bào)增值稅?
# 提問(wèn) #小規(guī)模 季報(bào)有3% 5%的征收率 不超45萬(wàn) 這5%的征收率的收入交增值稅嗎?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模季超45萬(wàn) 其中有2萬(wàn)為征收率5%季報(bào)增值稅怎么填?若季不超45萬(wàn) 其中有2萬(wàn)為征收率5%季報(bào)又怎么填?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模免稅 但有5%稅率 總收入超45萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)5%這收入交增值稅嗎?
酒店行業(yè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬(wàn)元,現(xiàn)在交繳23.85萬(wàn)元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢(qián)轉(zhuǎn)到我的公戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
申請(qǐng)注冊(cè)美國(guó)API證書(shū)支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問(wèn)下,定期定額個(gè)體戶(hù)要報(bào)印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒(méi)有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉(cāng)庫(kù)帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務(wù)公司給用工單位開(kāi)的是專(zhuān)用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤(rùn)情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個(gè)選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來(lái)?
公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購(gòu)進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開(kāi)發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開(kāi)?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
5%不免稅 總收入超45萬(wàn)才交增值稅是吧
對(duì),5%的普票,超過(guò)45萬(wàn)才交稅。
含3%5%專(zhuān)票三項(xiàng)和超45萬(wàn)吧?
現(xiàn)在普票的話是沒(méi)有3%的。
免稅收入 5% 收入 專(zhuān)票收入三項(xiàng)和是吧?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是合計(jì)數(shù)的。