您好,您退回是哪個稅?
你好!11月正常申報和繳納了增值稅和附加稅,但是稅局要求我們享受延緩三個月的稅務優惠政策,又把我們繳納的稅款當月退回了,這個退回的稅額怎么出賬呢?
老師您好,我們上個月繳納了增值稅,但是國家有政策說制造性企業可以緩3個月繳納稅費,然后把我們繳納的稅費給退了,請問退掉這筆分錄該怎么做?
今年1月的稅款已繳納,已做賬務處理,但是3月份又從國庫退回了繳納的稅金,說是國家有政策,延緩繳稅。這個退回的稅金要怎么做賬務處理?會計分錄是什么?
老師,6月份補了1月份未開票收入,當月補增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應該怎么做賬務處理
老師您好,2022年2月份已經計提繳納的附加稅,在23年8月份,稅務有退回附加稅的稅款(應該是六稅兩費減半的政策),我想問一下這個賬務處理要怎么做?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
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增值稅和附加稅啊
您好,若增值稅留抵退稅,借銀行存款,借應交稅費應交增值稅(進項稅)(紅字),
您好,借稅金及附加(紅字)貸應交稅費應交附加稅(紅字)借應交稅費應交附加稅(紅字)借銀行存款