同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款
請問最近出了政策符合制造業小微企業部分稅費可以延緩3個月繳納,我司是符合條件的,但是我們公司最近沒有需要繳納可以延緩的那部分稅費,請問是選享受還是不享受?
老師您好,我們上個月繳納了增值稅,但是國家有政策說制造性企業可以緩3個月繳納稅費,然后把我們繳納的稅費給退了,請問退掉這筆分錄該怎么做?
你好 老師 我們屬于小型微利企業 增值稅即增即退 上個月收到個稅返還手續費然后填在一般項目 然后繳納了增值稅 這個月我做賬怎么填增值稅分錄
您好老師!在今年3月份繳納了2022年的殘保金,然后稅收優惠政策出來后,這個月收到了退回這筆錢,請問怎么做分錄呢? 當時繳納的分錄是: 借:管理費用650 貸:銀行存款650
老師,我們23年有一筆增值稅進項稅額轉出報錯月份了,上個月更正申報了,重新更正申報繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經到賬了,這個分錄怎么做?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
老師我稅費繳納的時候需不需要先做一筆分錄 借:應交稅費—已交稅金 貸銀行存款 然后退還的那天要不要把這筆分錄紅沖掉 還是直接做一筆分錄 借銀行存款 貸其他應付款 因為退回和繳納不是同一天
同學,你好 直接做一筆 借銀行存款 貸其他應付款
好的謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!