那你需要看看是不是你入職日期填寫的幾月。
請問老師,我公司某員工今年申報了一項贍養老人的專項附加扣除,一月扣除的費用是一千,那現在申報二月份的個稅時,這個贍養老人的附加扣除是繼續填報一千還是兩千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是這樣嗎?
麻煩您幫我看一下可以嗎?我們老師就是每個月都會扣一點工資,而且就是這個月發上個月的工資,然后那個前面的那個八天的,它是不動的,四月份的話,他扣了我900多塊錢,五月份扣了我600多塊錢,六月份扣了我700多塊錢,七月份扣了我300塊錢,她八月份給我七月份的工資,不,他給了我七月份的工資,實際上只要給一千五,但是他給了2000,然后這個怎么做賬啊
老師,現在申報的個稅是不是12月份發放11月份的工資,然后2月份申報個稅是1月份發放12月份的工資,那為什么2月份的,累計減除費用是五千呢,不應該是六萬嗎
老師我三月份發了之前四個月的工資一萬五千多,四月份我申報個稅時那個累計減除費用應該是2000啊,可我這個上面咋顯示15000呢
老師 我們7月份報6月份個稅,我是6月份新來的,今天我把自己加上了,怎么不顯示累計減除費用5000呢,他們是3萬 因為是累計6個月的,我得應該顯示5000呢 謝謝啦
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
我就是十一月份入職的啊,在一月份的時候發了十一月份的工資,我二月份進行了申報,在下剩的工資四個月的三月份發給我的,我這個月申報
你四月份申報的是三個月的,所以就是一千一萬五。
那我還有十二月份的也是三月份一起發給我的
不管你是幾個月工資,四月份申報肯定就是扣的是一萬五。
那我十二月份那個工資就不能享受5000元扣除費用嗎
對,是的,就不能享受。
那那個月的我能不能不申報
沒太明白您這個是什么意思。
老師那我申報的時候把十二月份那個工資不申報可以嗎
你發的工資肯定是得申報了。