你好,具體的是哪一個(gè)稅款的?
老師,19年少計(jì)提了工資獎(jiǎng)金,1月份實(shí)際發(fā)放的多了幾萬,導(dǎo)致繳了所得稅,現(xiàn)在是通過以前損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提嗎?所得稅匯算的時(shí)候申請退稅嗎?
請問,我9月計(jì)提附加稅的時(shí)候,城建稅多計(jì)提了115.05元,教育費(fèi)附加多計(jì)提了69.03元,地方教育費(fèi)附加多計(jì)掉了46.02元。這個(gè)在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做,不調(diào)整 的話計(jì)提的和實(shí)際繳的稅金就不一致,應(yīng)交稅費(fèi)余額不對
老師請問一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額
想請問下,上月計(jì)提稅金的時(shí)候錯(cuò)用了之前月份的金額,現(xiàn)在計(jì)提的稅金會(huì)比實(shí)際繳納的多個(gè)3萬元,那我也是這個(gè)月做負(fù)數(shù)調(diào)整就行了嗎
老師您好,我們公司2月份開了一個(gè)免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報(bào)的時(shí)候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,就紅沖了,但是3月納稅申報(bào)的時(shí)候沒有填負(fù)數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,要怎么操作整改呢
老師,我的意思是所有項(xiàng)目都是一般計(jì)稅,然后,a項(xiàng)目本月沒有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),b項(xiàng)目沒有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),這樣b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣到a項(xiàng)目吧,不用分項(xiàng)目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個(gè)企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬:借銀行存款13000,借管理費(fèi)用-其他 -13000,現(xiàn)在對方企業(yè)要來退這個(gè)錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計(jì)入什么科目,管理費(fèi)用福利費(fèi),還是餐費(fèi)
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報(bào)高企 審計(jì)報(bào)告中的資產(chǎn)負(fù)債表重新分類過,與稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)別 ,影響報(bào)高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報(bào)中的,資產(chǎn)總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個(gè)項(xiàng)目,都是一般計(jì)稅,那這樣的話抵扣進(jìn)項(xiàng)不管那個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,還是得分項(xiàng)目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個(gè)流程?
請問下老師,飛機(jī)票,員工來報(bào)銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說飛機(jī)票可以報(bào)銷,但是在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個(gè)發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯(cuò)怎么紅沖
購買風(fēng)扇幾十臺(tái)怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長期待攤?
城建稅印花稅教育稅附加所得稅這些,因?yàn)橛玫氖且郧霸路莸臄?shù)據(jù),當(dāng)時(shí)也沒看仔細(xì),直接就復(fù)制上去了
你好,那你紅沖多計(jì)提的,
借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加做這個(gè)。
借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù) 剛才打錯(cuò)了。
像之前月份也有調(diào)整但也都是計(jì)算公式問題只是調(diào)整個(gè)幾分錢這樣的,這個(gè)月調(diào)整金額3萬比較大會(huì)有什么影響嗎
沒有影響到你最后調(diào)整是正確的,沒有關(guān)系,可以的允許的。
我上月計(jì)提錯(cuò)誤的那個(gè)憑證的計(jì)提金額復(fù)制的不是之前月份的嘛,那憑證下放的附件也是放之前被復(fù)制月份底下的附件?
你好,你計(jì)提還有原始憑證嗎?可以沒有原始憑證的集體稅款。
就是自己有做一個(gè)公式計(jì)算的表格,根據(jù)計(jì)算出來的各項(xiàng)稅額來計(jì)提的
那需要用錯(cuò)誤的那一個(gè),然后紅沖的數(shù)按照正確的來。