你好 現在是你們多扣了職工的,你們是不是沒有發下去啊?
老師 我想問下 之前我付個人所得稅的時候多繳了 后期累計計算時 在當期系統就把多繳的那部分抵減了 但是我的賬上有差異 請問怎么做
老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應該怎么調整啊 現在賬上是貸方的負數余額
想請問下,上月計提稅金的時候錯用了之前月份的金額,現在計提的稅金會比實際繳納的多個3萬元,那我也是這個月做負數調整就行了嗎
老師好,我新接的賬,應交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負數,我看12月份計提加計抵減(10%)和實際銷項的10%有差,這說明21年12月計提的銷項稅額和實際發生的銷項稅額有差,我算了,更有好是每個月差的金額,請問,這個賬我應該怎么調一下
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的,但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
不算是 之前是多扣了 但是系統抵減時就是正確的了 只是帳上還掛著多扣的那部分 不知道怎么處理 付款是沒有問題的
你好,那你們應該把多扣除的發給職工借應付職工薪酬貸銀行存款借應交稅費,個稅貸應付職工薪酬。
比如說哈 我上期多繳了10 這期本來應該繳10 但是系統扣繳了本期繳費0 那也不算是多扣啊 我覺得不應該退給職工吧
那你的分錄是怎么做的?
是那邊的分錄?
之前計提的我就是紅字沖的 然后做了筆正確的
你好,借應交稅費個稅貸銀行存款。 借應付職工薪酬工資貸、應交稅費個稅10 之前多繳的時候,分錄是這么做的。
然后你們更正申報了,你賬上沒有退給個人不用修改,然后這個月發工資的時候就不要扣除個稅了,直接申報抵扣就可以了,賬上不用做。