您好,為什么不是老板直接轉
如果采用計提工資發放工資的方式,把一般戶里面的錢轉到老板賬戶,需要直接先把錢發放到員工卡里面嗎?還是做憑證時發工資時掛到老板的往來上面?借應付職工薪酬,貸其他應付款老板,然后把錢轉到老板私人賬戶?可以這樣?
單位缺錢的時候,老板可以把錢轉給員工,員工再轉到對公賬戶?這個時候分錄怎么寫,到底掛誰的名字?老板還是員工的
老板公戶錢轉給員工個人,員工把錢充直播間,給直播間搶紅包,最終錢是到了看直播的那些人手里,這筆賬會計分錄怎么做
我們這個月有新調入的員工,發工資的時候扣掉了社保、公積金、個稅的費用。然后把錢回頭再轉給之前發工資的單位,轉給的分錄應該怎么寫呢?
老師,請問,公司收到員工的生育津貼,要怎么樣入賬,然后把這個錢轉到老板私戶轉給員工了又是怎么樣入賬?。?/p>
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老板就喜歡這樣覺得轉對公麻煩
您好,按財務應當掛員工
科目表上有預提費用什么意思?后期是怎么處理
您好,可以理解為沒發票的支出,后期是需要清理
怎么清理呢?錢已經付出去了嗎?
您好,就是收到發票和確認無法取得發票時,將預提費用專其他應付款
我怎么知道他有沒有發票
您好,您做賬時候看附件