同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用
我們公司給一個(gè)員工補(bǔ)繳了2019年兩個(gè)月的養(yǎng)老,員工自己把錢打公戶了,但是支付的時(shí)候人家劃了養(yǎng)老的待轉(zhuǎn)積金,沒有從公戶走,我想問一下收到的這筆錢怎么做賬,因?yàn)楣镜拇D(zhuǎn)積金一直沒有做過會(huì)計(jì)分錄
老師,原本是打算從工會(huì)賬戶直接取現(xiàn)金出來給員工發(fā)放過節(jié)費(fèi)。負(fù)責(zé)這個(gè)賬戶的人放假了,直接把這筆錢打到公司戶了(公司這個(gè)戶只能轉(zhuǎn)賬不可以取現(xiàn)),可以從公司戶轉(zhuǎn)到出納的卡上再取嗎?賬務(wù)處理怎么做合適?
老師,您好,單位老板給客戶公司里邊業(yè)務(wù)員的回扣,這筆錢通過公戶轉(zhuǎn)到了老板的個(gè)人卡里邊,并且備注有是某公司的回扣,老板又通過他的個(gè)人卡把錢轉(zhuǎn)給了對(duì)方!這種情況下怎么做賬? 單位當(dāng)月沒發(fā)工資,下個(gè)月一起發(fā)給員工,個(gè)稅申報(bào)是按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)還是按當(dāng)月計(jì)提數(shù)?比如1月份工資表做出來了,沒有發(fā),到下個(gè)月一起發(fā),這個(gè)月是0申報(bào)嗎?
你好,老師,我想問一下,直播公司與品牌方是第一次合作。所以,品牌方要求拿的樣品要先付錢,等達(dá)到多少量會(huì)給我們退回樣品的錢,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎能做呢,怎么做賬即可以掛某個(gè)運(yùn)營(yíng)員工的頭上,又可以清楚是哪家品牌商?
老板公戶錢轉(zhuǎn)給員工個(gè)人,員工把錢充直播間,給直播間搶紅包,最終錢是到了看直播的那些人手里,這筆賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這沒有發(fā)票,用什么做原始憑證
同學(xué)你好 沒有發(fā)票調(diào)增就可以了
那這筆錢不能抵扣利潤(rùn)?
同學(xué)你好 對(duì)的 不能抵扣利潤(rùn) 還得調(diào)增繳稅