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甲空調生產企業為增值稅一般納稅人,本年7月發生以下業務:1、采用分期收款方式銷售空調,合同規定的不含增值稅銷售額共計380萬元,本月應收回75%貨款,其余貨款于下月10日全部收回。由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款190萬元。2、將成本為15萬元的自產特制空調用于本企業職工宿舍,該批空調沒有同類產品價格3、當月銷售空調,收取價稅合計金額480萬元,另收取包裝費120萬元,開具增值稅普通發票。4、購進一批電磁爐,作為獎勵發給職工,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額為0.26萬元。5、購進一批生產設備,取得增值稅專用發票,注明價款20萬元、增值稅2.6萬元。6、購進生產用原材料及水、電等取得的增值稅專用發票上注明的增值稅共計6.5萬元。計算甲企業本月應納增值稅。

2022-04-07 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-07 22:14

你好需要計算做好了給你

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-08 06:08

業務1銷項稅額的計算是380*0.75*0.13=37.05 業務2銷項稅額的計算是 15*1.1*0.13=2.145 業務3銷項稅額的計算是 (480+120)/1.13*0.13=69.03 業務4福利費進項稅額不可以扣除 業務5和6可以抵扣進項稅額是 2.6+6.5=9.1 本月應交增值稅的計算是 (37.05+2.145+69.03)-9.1=99.125

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