同學你好 直接交繳納的分錄就可以 前提是之前計提了 多交了可以申請退稅
老師好!建筑公司本月外地預交了稅款,現在開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,下月初不用繳納增值稅,想問老師外地預交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報時填在“已交稅款”里面抵減嗎?
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數了
您好,我公司是一般納稅人,上期進項發票作廢了,銷項發票已開,導致我公司增值稅和附加稅欠繳,本期作廢的進項發票已重開,我公司已認證完畢,已做抵欠增值稅申報,上期欠繳附加稅怎么處理?如果必須繳納的話,是不是屬于多繳了,能申請退稅嗎?
我們公司之前收到一張發票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理,后來發現發票有誤,送回銷售方作廢了,現在收到了對方重新開具的發票,申報增值稅時發現報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經做轉出了,怎么處理
我公司是深圳的一般納稅人,4月我們一次性開具大額增值稅專用發票,進項稅額不夠抵扣,4月征期繳納增值稅額很高。如果在5月沖紅這些發票,能否申請退回繳納的稅款?是否只能在申報表上顯示待抵扣?
老師,殘保金的繳費基數是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放,現在她又不想預留,想要在4月份補發掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入,或者報社保的基數相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現在供應商打折,說不開發票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產入成原材料了,現在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?
老師,上期附加稅不也沒繳納嗎,能不能在本期申請抵減?
同學你好 沒交咋抵減呢
老師,像我們公司這種情況,怎么處理才能不多交附加稅。
要補增值稅就要補附加稅的