同學,你好,直接在今年做了就行了,匯算也不要動了,直接算到今年。
去年結賬后 今年有去年的費用發生 直接記在今年可以嗎? 如果要調整 怎么寫分錄呢? 單位用的是企業會計準則
老師 我去年入管理費用的一張發票 今年他作廢了 然后我們是 小企業會計準則 今年該調賬是吧, 去年的賬不用動 直接匯算清繳就可以是吧,今年調賬的具體的會計分錄怎么做呢
老師好,請教一下,現在新的小會計準則是不是屬于以前年度的費用在今年做賬不需要調整可以直接計入今年的費用?匯算清繳也不需要調整?
老師好!今年2月份發放去年年終獎分錄怎么做,是計入本期費用還是以前年度損益調整科目?我們用的是小企業會計準則
老師你好,我們是使用的是小企業會計準則,沒有以前年度損益調整科目 問題1:去年四季度的企業所得稅忘計提了,今年怎么做分錄 問題2:今年匯算清繳補交的去年的企業所得稅怎么做分錄
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
那我去年做的是借管理費用 應交稅費 應交增值稅 待抵扣,貸 預付賬款 ,那么今年改怎么調呢
如果金額不大,直接就這個分錄,紅沖就行,然后再做正確的分錄。 如果金額大,,把管理費用改成利潤分配-未分配利潤 ,也是紅字做就行了。
情況是這樣的 他今年把這個票作廢了 是因為和我們單位有糾紛 這個糾紛沒解決 他只把發票作廢了 然后我們也付了一點錢了 他這個糾紛沒解決 新開的發票還沒開呢, 也就現在只能先作廢了 , 那我就是借利潤分配未分配利潤紅字 ,應交稅費紅字,貸預付賬款紅字,是嗎老師
發票是去年開的,他只能是紅沖,所以你應該是紅沖分錄才對。
紅沖的話 我是按照去年的會計分錄紅沖,還是要把去年的借記管理費用改成借記利潤分配未分配利潤 因為金額比較大 10萬呢
同學,你好,改成利潤分配這個分錄做。
那老師把借方改成利潤分配未分配利潤紅字的話 那對我的今年的利潤也沒有影響 只是對資產負債表上面的未分配利潤有了影響了 是嗎
不是的,這個影響你匯算的收入了,你要調減收入的,要想不影響就是不用利潤分配,直接減今年的管理費用。