同學你好,集團公司轉過來,就是借銀行存款 貸其他應付款 你付給別的公司,就是借其他應付款 貸銀行存款
掛靠通過我公司員工賬號轉到公司后,再用公司的賬號轉給第三方費用,這個員工的轉賬怎么做賬務處理?掛其他應付款嗎?
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來,可能好幾年都掛帳,并沒有結算。有的時候我們轉款過去給他們錢,有的時候a又轉款給我們公司。那么請問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區別么?
過橋費用怎么掛往來?就是集團公司轉我公司我公司又轉給別的公司?如果掛其他應付,其他應收,賬上不會一直存在這個數了嗎?怎么處理好
老師上午好!我公司一筆借款由A公司轉給B、B又轉給C公司,還款時C公司直接還給了A公司,那之前B公司掛的其他應收、其他應付款應該怎么消帳呢?
就是我們公司是做美團外賣的,比如每個月會給總公司開10萬的發票,但是總公司會扣掉工資還有其他費用只給我們公司轉4萬左右的款過來,剩下的都不轉,這個款項就一直掛著,我這邊應該怎么處理呢?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
我用其他應收可以嗎?因為這筆費用別人不會還我們,我們也不會還那個公司,賬上不是會一直出現這個余額了嗎?
如果是你先收到集團的錢,再打出去,就用其他應付款。如果先打出去,集團再給你錢,就用其他應收款
別人不會還你們,但這個錢是集團給了你啊,你只是代付一下而已,賬上不會出現余額
掛的客商不一樣不是有余額嗎
是兩個公司的,一個公司打給我,我又打給另一個公司,其他應付款里沒有設置其他應付款-單位往來明細科目,所以我記在在其他應收的相反方向
A公司打給你,需要你打給C公司,收到A公司的款,就是借銀行存款 貸其他應付款-C公司 。你再將其打給C公司,就借其他應付款-C公司,貸銀行存款,沒有余額
哦明白了,不用掛a公司,但是銀行回單上有a公司打款
和這個沒關系哈,打進來之后,你是付給C公司