你好 是的 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
別人掛靠到我們公司的項目,在沒來項目款的時候,交稅金,這個稅款是掛靠方轉給我們公司員工,我們公司員工再轉到公司后在交的,怎么做會計分錄呢?然后,轉多了的稅款又是怎么辦?
掛靠通過我公司員工賬號轉到公司后,再用公司的賬號轉給第三方費用,這個員工的轉賬怎么做賬務處理?掛其他應付款嗎?
老師,建筑業被掛靠方的,個人轉賬進來付第三方各種費用,個人做了其他應付款,因為這個款項不用轉回給個人,所以這個個人的其他應付款一直掛著就會不平,這個要怎么做賬把這個個人的其他應付款給平?我是新手,對于掛靠的通過個人轉賬支付給其他公司,這種轉賬的過渡方式不知道怎么做賬。
公司是做工程設計的,現收到一個掛靠項目的款,收到業主轉款給我們時怎么做賬?例如,收到業主款10萬,掉管理費2萬后,再轉賬給掛靠方8萬,收到業主款和轉賬給掛靠方錢時,怎么做賬?怎么在賬里提現收到管理費2萬。做內賬和外賬的方法一樣嗎?
老師你好,我們掛靠的勞務公司,甲方轉給他款之后,勞務公司扣除管理費以后再轉給我們,這種我們怎么做賬呢
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
轉給第三方分錄是借其他應付款嗎?
你好 是的 走其他應付款
第三方是公司,交的是擔保費。兩邊都走其他應付款是為了平其他應付款嗎?
你好 是的 因為本來也是掛靠 你就走往來了
老師,轉過來交的是稅款呢?要怎么做賬務處理?
你好 是什么稅款 具體是什么稅
增值稅和附加稅
你好 這個又是另外一個問題了嗎。 你們是什么業務發生的稅費 ?
因為要付各種費用,有時候是要付稅款。開票了就要交稅啊,都是員工轉錢進來再付的各種費用
你好 那也是費用 你們不是掛靠嗎 怎么會開票 ?
我們是被掛靠方,工程款進來不是要開票嗎?但是我們是先開票,錢沒到賬上但是要繳稅了,她們先給交稅的錢。我就不知道怎么做這個賬,其他費用掛其他應付款,但是稅款轉進來我不知道怎么做賬。
我一直以為你們只是一般的社保掛靠這些。 你們是建筑掛靠就會涉及開票的 開票出去你要做收入 借銀行存款或應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 繳納:借 應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸銀行存款
老師,這個稅款是通過員工轉進來的,掛其他應付款的話,交了稅,那怎么平其他應付款呢?
你好 借銀行存款貸其他應收款 -稅費 繳納:借 其他應收款-稅費 貸銀行存款 這樣來做
這個增值稅是一起交的,單獨拿它出來做這個分錄嗎?
你好 是的 這個我建議你最好重新提問 。問下專門的建筑行業的老師 。這掛靠本來要相對復雜點。 到時還得要對開票給你們的。 我一開始以為你們只是簡單的掛靠社保這方面的 才接手這個問題的。 你們建筑行業掛靠不是很熟悉。 怕回復錯了。
好的,謝謝老師
沒事的 我看你重新提問了 你等下具體問下建筑方面的老師。