你好,掛往來,你收到錢掛往來,多的退回去沖減就行 借銀行貸其他應(yīng)付款
老師您好,就是有。有這么一個(gè)問題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒有票給
別人掛靠到我們公司的項(xiàng)目,在沒來項(xiàng)目款的時(shí)候,交稅金,這個(gè)稅款是掛靠方轉(zhuǎn)給我們公司員工,我們公司員工再轉(zhuǎn)到公司后在交的,怎么做會計(jì)分錄呢?然后,轉(zhuǎn)多了的稅款又是怎么辦?
郭老師,有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
老師,咨詢個(gè)問題,我們掛靠別人的公司做項(xiàng)目,開9個(gè)點(diǎn)的票,在項(xiàng)目地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在征期,被掛靠的公司要求我們補(bǔ)7個(gè)點(diǎn)的稅款,而且是私賬轉(zhuǎn)給被掛靠公司的法人私賬,這樣合理嗎?我們老板能不能私賬把稅款轉(zhuǎn)到被掛靠公司公賬上去,然后他們掛往來就行了?
我們被掛靠方收到甲方轉(zhuǎn)來工程款扣除管理費(fèi)和稅金后,減去我們幫掛靠公司支付的料工費(fèi),然后為什么掛靠方給我們的進(jìn)項(xiàng)稅要算我們的收入?
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報(bào)的利潤總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
老師,普票稅率上面寫免稅是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?
多的錢就退回員工賬號嗎?
發(fā)票是開的什么內(nèi)容
開票內(nèi)容是餐飲費(fèi)
做費(fèi)用就行了,不能抵扣