你好,同學(xué)。 掛靠的處理就是資質(zhì)方從甲方接工程,然后再包給掛靠人做。 那么在會計賬務(wù)上的處理,也就是掛靠人開票給資質(zhì)方,資質(zhì)方以成本形式付款過來的。
掛靠通過我公司員工賬號轉(zhuǎn)到公司后,再用公司的賬號轉(zhuǎn)給第三方費(fèi)用,這個員工的轉(zhuǎn)賬怎么做賬務(wù)處理?掛其他應(yīng)付款嗎?
老師,建筑業(yè)被掛靠方的,個人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來付第三方各種費(fèi)用,個人做了其他應(yīng)付款,因為這個款項不用轉(zhuǎn)回給個人,所以這個個人的其他應(yīng)付款一直掛著就會不平,這個要怎么做賬把這個個人的其他應(yīng)付款給平?我是新手,對于掛靠的通過個人轉(zhuǎn)賬支付給其他公司,這種轉(zhuǎn)賬的過渡方式不知道怎么做賬。
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費(fèi)。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發(fā)票,我會計處理,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款**單位??墒瞧渌麘?yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
老師,我問下我們船務(wù)公司買條船,沒有票開進(jìn)來也不會有票,通過老板個人賬戶轉(zhuǎn)給對方個人戶的,會計憑轉(zhuǎn)賬的銀行回單做賬了,借:其他應(yīng)收款-對方個人,貸:其他應(yīng)付款-法人,這樣對嗎?
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個個人,這個個人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個個人的時候賬上掛著其他應(yīng)付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個其他應(yīng)付款個人嗎,還是要把付個個人的錢收回,在付貨款,處理
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
老師,我們是被掛靠方,我們這邊開票了,他們應(yīng)該轉(zhuǎn)賬給我們,我們扣稅款、管理費(fèi)什么的再轉(zhuǎn)給掛靠方。但是還沒有轉(zhuǎn)賬給我們,先通過個人轉(zhuǎn)了稅款過來,這應(yīng)該是周轉(zhuǎn)金,我這邊收到個人款項做了借銀行貸其他應(yīng)付款,我拿來付了稅務(wù)局了。然后后面開票的金額到賬了,這個個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的款項是不是應(yīng)該退回去給個人?但是,那個個人又說不用退給他,那我這個其他應(yīng)付款都不能平了,我就是不知道這個怎么做賬。
你這里轉(zhuǎn)進(jìn),你需要作為其他應(yīng)付款,后面你需要給他支付款項,你付給他的時候,沖減其他應(yīng)付款處理。