你好,收到退還稅款,借:銀行存款貸:其他收益,不用計(jì)算繳納增值稅銷項(xiàng)
老師您好,我們是酒店業(yè),一般納稅人。一月份稅局通知不享受疫情免稅政策了,我就做了增值稅加計(jì)抵減憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸:其他收益。二月份又通知繼續(xù)享受免稅政策。那我二月份可以把這個(gè)加計(jì)抵減的憑證沖紅嗎?
2021年制造業(yè)延緩繳納50%的稅費(fèi) 11月扣10月份 本來是全額扣的,不想要享受這個(gè)延緩,后來稅局退回來50%的增值稅,城建稅及附加 之前是借應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他交款-附加費(fèi) 貸銀行存款 現(xiàn)在退回來是借:銀行存款 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他應(yīng)交款-附加費(fèi) 就行了吧?當(dāng)月的話倒一下就可以了么?
請教個(gè)問題我收到稅務(wù)局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認(rèn)其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷項(xiàng)不用交吧?
小微企業(yè),一般納稅人,享受減免六稅兩費(fèi)政策,今年3月份我收到稅務(wù)局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認(rèn)其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷項(xiàng)不用交吧?
3月份多計(jì)提稅金及附加了,3月份的分錄是借:稅金及附加189.39貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅110.71 教育費(fèi)附加78.68,實(shí)際四月份繳納了稅金及附加55.35,小型微利企業(yè)有六稅兩費(fèi)的減免政策,4月份做的調(diào)整分錄,我做的這個(gè)分錄借:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入134.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 55.35 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育費(fèi)附加 79.08, 在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候?yàn)槭裁礌I業(yè)外收入會(huì)在借方紅字呢
生產(chǎn)渠道營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期為負(fù)值的原因
自行研發(fā)的軟件完成后,根據(jù)客戶的要求,在已經(jīng)完成的軟件上做再開發(fā)的研發(fā),這個(gè)費(fèi)用計(jì)入哪里呢?可以資本化嗎?
建筑行業(yè),掛靠人家公司,勞務(wù)被掛靠方對方以工資的形式入賬,這個(gè)個(gè)稅一般怎么收?
收到擔(dān)保費(fèi)需要給對方開發(fā)票嗎?
老師,用人家的機(jī)械設(shè)備,搬運(yùn)我們的大型設(shè)備,開的發(fā)票是機(jī)械租賃服務(wù),分錄怎么做呢,
歐老師回答我的問題啊
一般建筑工程掛靠方需要注意些什么問題?
軟件開發(fā)完成后的維護(hù)費(fèi)用計(jì)入哪里呢
個(gè)體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營所得從公戶可以平時(shí)多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
打官司要上來一筆賬款,當(dāng)時(shí)用別人的公司營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司要扣稅,合理嗎?