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1.目的:練習增值稅涉稅業務應納稅額的計算。2.資料:某洗衣機生產企業(增值稅一般納稅人),202×年3月購銷情況如下:(1)外購電動機一批,取得的通過稅務機關認證的防偽增值稅專用發票上注明買價40萬元;(2)向本市某大型家電市場發售A型號洗衣機100臺,出廠單價2000元(含稅價)。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業折扣,折扣與銷售額開具在同一張發票上。另贈送多2臺同型號洗衣機給購貨人;(3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發票上注明價款2萬元,專用發票暫未認證;(4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價格銷售A型號洗衣機300臺,合同約定本月收款一半,但款項至月末尚未收到;(5)進口大型檢測設備一臺,到岸價格10萬美元,匯率為:1美元=6.83元人民幣,關稅稅率為:10%;(6)向外市一新落成的乙商場按出廠價銷售A型號洗衣機80臺。由本企業車隊運送取得運輸費收入10000元,裝卸費2000元,均開具增值稅專用發票。另,為提供運輸服務而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發票注明汽油價1000元,并通過稅務機關的認證;

2022-04-05 22:19
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