這個你們是可以抵扣進(jìn)項稅額。
老師,我司為一般納稅人,購買一輛公司用小車,對方開具機(jī)動車發(fā)票,這個可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師,你好!我們公司是一般納稅人,買了汽車開回增值稅專用發(fā)票,我們公司的進(jìn)項比較多,購買的汽車不想抵扣,我該如何做賬?
老師你好,我這邊買個一個轎車,我們是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項的對嗎?還有購車發(fā)票所有聯(lián)是不是都需要該發(fā)票專用章?
你好我這邊是一般納稅人我公司購買了一輛汽車收到機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)報稅聯(lián))含稅價格是670800元稅額是77171.68元這張購車的發(fā)票可以作為進(jìn)項抵扣嗎
我們一般納稅人進(jìn)項就只有電費(fèi),公司購入小車有增值稅專用發(fā)票可以抵扣,我們可以抵扣,是不是成本就不需要有電費(fèi)了?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導(dǎo)致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
所有聯(lián)次是不是都要賣方蓋章?
對,這個肯定是得蓋章的。
報稅聯(lián)也要蓋章嗎?
這個蓋章的問題我不太確定,您可以問一下其他老師。
老師可以幫忙問下嗎
抱歉,我這不能轉(zhuǎn)到別處兒,您可以再提問一下。