簡易征收取得的進項不能抵扣進項的哈。一次性進成本
老師,你好,我想咨詢下出售汽車,進項未抵扣,具體是怎么操作的呢。比如說這輛車賣了33萬,未抵扣進項有6萬5,按簡易計稅的方式,賣出按3%減按2%征收。33/(1+3%)*2%來算增值稅嗎?那它這個未抵扣的進項稅額是怎么弄呢?
老師,我有點弄不清楚一般納稅人企業購買一輛汽車,增值稅進項稅可以抵扣銷項稅,增值稅進項稅還可以抵扣企業所得稅嗎?購買汽車的成本是一次抵扣企業所得稅還是要按折舊每年扣除一部分
老師,咨詢下,我單位是增值稅一般納稅人簡易增收,上月購買車輛,我想問的是這個車輛進項稅我是一次性進成本,還是計提進項稅待抵扣呢,哪種好些?
老師您好!我想咨詢一下這個旅客運輸服務和旅游公司是生成一般納稅人合算還是就小規模合算呢?還有購買的車輛能不能抵扣進項呢?
你好老師,公司買了一輛車,取得了進項票,當月入賬了,但是進項稅是做了待認證。我們公司有一般計稅收入和簡易收入,這樣如果以后抵扣時的月份只開具了一般計稅的發票,那這個車輛的進項稅是不是不用轉出,全部抵扣就行了
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧