你好,沒有抵扣的額進項是肯定就入了成本核算
老師,你好,我想咨詢下出售汽車,進項未抵扣,具體是怎么操作的呢。比如說這輛車賣了33萬,未抵扣進項有6萬5,按簡易計稅的方式,賣出按3%減按2%征收。33/(1+3%)*2%來算增值稅嗎?那它這個未抵扣的進項稅額是怎么弄呢?
老師,您好,一般納稅人出售購進的汽車,他購進汽車的進項未抵扣,進項金額是65370.09,這一個完整的分錄流程是怎么的呢? 比如說這輛汽車的入賬價值384529.91,賣出價是33萬,已計提的折舊是197872.74。 計提的附加稅可以減半嗎?這個附加稅計提為什么是計入固定資產(chǎn)清理呢?
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報廢了,我們賣給報廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進這兩臺車,當時未抵扣進項,請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因為企業(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項目是什么?謝謝
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項??梢缘挚蹎幔康挚弁旰笾荒芊拍睦锏乳_出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間?。恳?年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
1.采取分期收款方式銷售家居用品一批,價稅合計3390萬元,按照合同約定4月內(nèi)收款80%,截止到4月30日未收到約定款項2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計稅方法計征增值稅3.獲得國債利息收入50萬元4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項33.9萬元6.進口服裝一批,關(guān)稅完稅價格2000萬元,該批服裝已經(jīng)報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計2.18萬元8.上月購進一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進項稅額2.08萬已在上期抵扣(其他相關(guān)資料:進口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動合同1.計算業(yè)務(wù)1的銷項稅額2.計算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅,并說明理由4.判斷業(yè)務(wù)4的進項稅是否能夠抵扣,并說明理由5.計算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購置稅及銷項稅額6.計算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳的關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅7.判斷業(yè)務(wù)7是否能夠抵進項
老師,我們今年做工商年檢,是去年的情況,實收資本也是去年的情況。我們今年交的實收資本明天工商年報在體現(xiàn)對不?
老師,公司對公賬戶支付給公司自己,借當其他應(yīng)付款。 袋銀行存款,是不是不對呀?
老師:電子稅務(wù)局收驗證碼的手機號碼換了,收不到驗證碼了,在電子稅務(wù)局怎么變更手機號碼
勞務(wù)派遣公司代支付的勞務(wù)派遣費匯算清繳的時候需填入應(yīng)付職工薪酬那個表嗎?
工商年報的填寫:單位繳費基數(shù)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)是全員的總和基數(shù)嗎?
老師應(yīng)交稅費期初余額是13000,借方發(fā)生額是110577.20,貸方發(fā)生額144685.2,這個期末余額怎么算,
小規(guī)模減按1個點交稅,減免的2個點入營業(yè)外收入,申報年度匯算清繳時算營業(yè)外收入的政府補助嗎
畜禽產(chǎn)品稅率多少,(如雞蛋)
老師,你好,公司購買的電腦,開的專票,那費用待攤是用不含稅金額吧,進項都抵扣了
老師,所得稅匯算清繳,補交稅款,賬務(wù)處理
比如說這輛車賣了33萬,未抵扣進項有6萬5,按簡易計稅的方式,賣出按3%減按2%征收。33/(1+3%)*2%來算增值稅嗎?
是的,如果是因為個人原因當時未抵扣則按照13%
老師,這個完整分錄,可以寫一下嗎?
你購買時抵扣了這個增值稅嗎?
沒有抵扣,未抵扣進項稅
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
借銀行存款33 貸固定資產(chǎn)清理32.04 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.64 營業(yè)外收入0.32
貸方的固定資產(chǎn)清理不用轉(zhuǎn)出了嗎?
轉(zhuǎn)出,那你的原值沒告訴我
假定原值是40萬呢?
計提折舊計提了多少了