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3甲公司為一般納稅人,稅率為13%,某月發生以下業務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給于U公10%的商業折扣,開具了專用發票并在發票上注明商業折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發票給乙公口(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發放給公司職工。已知相關發票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅

2022-04-02 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-02 14:36

你好,業務1,銷項稅=1000*(1-10%)*13%=117 業務2銷項稅沖銷117*400/2000=23.4 業務3退回的一半給職工銷項稅=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7 交增值稅117-23.4%2B11.7=105.3

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你好,業務1,銷項稅=1000*(1-10%)*13%=117 業務2銷項稅沖銷117*400/2000=23.4 業務3退回的一半給職工銷項稅=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7 交增值稅117-23.4%2B11.7=105.3
2022-04-02
業務1,銷項稅=1000*(1-10%)*13%=117業務2銷項稅沖銷117*400/2000=23.4業務3退回的一半給職工銷項稅=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7交增值稅117-23.4%2B11.7=105.3
2022-04-02
同學你好 銷項稅=1000*(1-10%)*13%-1000/2000*400*(1-10%)*13%%2B1000/2000*200*13%=106.6 應納稅額=銷項稅額-進項稅額
2022-03-28
同學你好 銷項稅=1000*(1-10%)*13%-1000/2000*400*(1-10%)*13%+1000/2000*200*13%=106.6 應納稅額=銷項稅額-進項稅額
2022-05-09
你好需要計算做好了給你
2022-03-25
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