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Q

老師,請問我這個月銷項稅合計20元,進項稅合計30元,進項已勾選,請問完整會計分錄怎么做???留底的10元放在哪個科目呢?

2022-04-02 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-02 13:52

你好 ;? 你這個留抵了10 ; 那么你做賬 :借? 銷項稅20 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出 未交增值稅10? ;貸 進項稅? 30 ; 結轉 :借 應交稅費-未交增值稅10 貸??應交稅費-應交增值稅-轉出 未交增值稅10? ;

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快賬用戶9150 追問 2022-04-02 13:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-02 13:55

?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價? ?

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快賬用戶9150 追問 2022-04-02 15:28

再問問老師,稅務局退代扣代繳個稅到公司賬戶上,我做了6%的銷項稅,請問再申報增值稅填寫附表一的時候,這個銷項稅填在哪一列呢?有未開具發票,有納稅檢查調整

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齊紅老師 解答 2022-04-02 15:37

?你好;? 你是手續費返還2%這個是嗎? 你是? 一般納稅人是嗎? 在未開具發票 服務里面去報 稅費的? ?

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你好 ;? 你這個留抵了10 ; 那么你做賬 :借? 銷項稅20 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出 未交增值稅10? ;貸 進項稅? 30 ; 結轉 :借 應交稅費-未交增值稅10 貸??應交稅費-應交增值稅-轉出 未交增值稅10? ;
2022-04-02
請您稍等,老師編輯給您
2022-01-14
借應交稅費應交增值稅銷項500 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅500 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅400 貸應交稅費應交增值稅進項400 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,100 貸應交稅費,未交增值稅100
2022-06-01
借管理費用 應交稅費待認證,10萬 貸銀行存款。
2024-05-23
88萬-80萬-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些, 然后你當時留底稅款在哪個科目掛著。
2024-02-20
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