你好 ;? 你這個留抵了10 ; 那么你做賬 :借? 銷項稅20 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出 未交增值稅10? ;貸 進項稅? 30 ; 結轉 :借 應交稅費-未交增值稅10 貸??應交稅費-應交增值稅-轉出 未交增值稅10? ;
請問老師,一般納稅人,符合生活服務免增增值稅,我當月進項稅是10000元,我當月的銷項稅是5000元,我能做進項稅轉出嗎?我已經抵扣認證轉出了,我的當月會計分錄怎么做呢?
黃老師,我有一個問題,比如,我這個月的銷項稅(簡易計稅)是10萬元,進項稅是20萬元。我做稅金結轉分錄,應該怎樣做?
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結轉分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師,請問我這個月銷項稅合計20元,進項稅合計30元,進項已勾選,請問完整會計分錄怎么做???留底的10元放在哪個科目呢?
老師好 請教下,如果5月銷項稅500,進項稅400元,應交增值稅100元,月底應該怎樣做稅金的會計科目呢?把這100元轉到哪個科目再進行交稅呢?怎樣做這筆會計分錄,謝謝老師
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作???做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價? ?
再問問老師,稅務局退代扣代繳個稅到公司賬戶上,我做了6%的銷項稅,請問再申報增值稅填寫附表一的時候,這個銷項稅填在哪一列呢?有未開具發票,有納稅檢查調整
?你好;? 你是手續費返還2%這個是嗎? 你是? 一般納稅人是嗎? 在未開具發票 服務里面去報 稅費的? ?