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2022-04-0620:202016年10月購入,月租金為10.9萬元。(3)本月購進廠房,不含稅金額為500萬元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證,(4)本月在A市某酒店舉辦會議,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元。(5)取得產(chǎn)品銷售收人400萬元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無其他進項稅額可以抵扣。試計算:(1)甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅(2)甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅(3)甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報繳納的增值稅。(4)甲企業(yè)本月可以抵扣的進項稅額。(5)甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額

2022-04-02 12:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-02 12:14

您好 (1)甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅900*0.09=81 (2)甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅10.9*0.03= (3)甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報繳納的增值稅。(4)甲企業(yè)本月可以抵扣的進項稅額。 (5)甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額 這題題干不全啊

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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