您好 填寫附表二8 B跟10欄 不需要在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣平臺(tái)填報(bào)
請(qǐng)問老師,旅客運(yùn)輸扣稅憑證填在第10行,但是進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)第12行金額里不含旅客運(yùn)輸,這個(gè)旅客金額應(yīng)該填寫在哪里呢?
國內(nèi)旅客運(yùn)輸發(fā)票,當(dāng)月不需要進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票進(jìn)行抵扣,還需要在增值稅報(bào)表里申報(bào)嗎?還是什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候申報(bào)就可以。
老師,請(qǐng)問旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額低減,在申報(bào)增值稅的時(shí)候填列在哪里 需要在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣平臺(tái)填報(bào)嗎?
老師你好,請(qǐng)問高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅是在增值稅申報(bào)表(二)里填寫嗎?填在第(四)項(xiàng):本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證?金額是填不含稅金額還是含稅金額呢?
申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額填在哪兩行
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號(hào)交),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請(qǐng)明示
第一欄和第四欄無法填寫
您本期勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額么
不是說不需要在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣平臺(tái)填報(bào)嗎
已經(jīng)填寫附表二8 B跟10欄了
那其他欄次不需要填寫了啊 麻煩您整表截圖可以么
老師,表二填了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,但是主表中未體現(xiàn)
您稅額欄次填了么 附表二 只看見金額
老師,我附加稅有數(shù)據(jù),為啥主表中數(shù)據(jù)沒有顯示全呢
季度沒有10萬銷售額 減免不需要繳納
月度沒有10萬銷售額 減免不需要繳納 抱歉 打錯(cuò)字了