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老師您好,我們這里報增值稅的時候有疫情減免政策,小規模3%減按1%繳納,減免2%的部分該怎么報?按照實際3%計算稅額填到本期發生額還是按照2%填本期發生額

2022-04-01 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-01 19:40

你好 需要交增值稅的嗎

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快賬用戶3958 追問 2022-04-01 19:40

需要繳稅的老師,我們是雙定戶

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齊紅老師 解答 2022-04-01 19:42

你好,減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面填寫用1%不含稅的銷售額乘以2%。

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快賬用戶3958 追問 2022-04-01 19:45

沒看明白老師

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快賬用戶3958 追問 2022-04-01 19:48

我們3%計算稅額是5808.12,應減免2%稅額是3872.08,意思是申報減免在本期發生額欄和實際抵扣聯都填3872.08嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 19:53

好,對的是的是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶3958 追問 2022-04-01 23:05

主表怎么報啊?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 23:29

1.2藍填寫不含稅銷售額 減免的2%在應納稅減征額

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你好 需要交增值稅的嗎
2022-04-01
你好!你季度銷售額超過30萬了嗎?沒有的話直接填寫主表第十行就可以了。
2021-01-06
你好 是的 還有主表應納稅減征額也得填寫的
2020-10-17
填寫本期發生額為開票*2% ,填寫
2023-04-11
1.主表的16行=減免稅表的 本期實際抵減稅額 =不含稅銷售額*2% 17行本期免稅額一般是系統自動帶出的 不含稅銷售額*3%(不超30萬是這樣的 超了這個行次是0) 2.一般情況下 減免稅表的本期發生額=本期實際抵減稅額
2020-10-29
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