你好 ;? ? 借應交稅費-預繳增值稅貸銀行存款。? 不計提附加稅了。? 你到時結轉 :借? 應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-預繳增值稅
本期進項稅抵扣之后還要交一點增值稅,那交的這部分增值稅除了交教育費附加,地方教育附加,城建稅之外,還交水利基金和印花稅嗎,本月預交稅款的時候印花和水利基金是預交了的
老師:請問一下,跨區域經營項目(一般計稅項目),在施工地以10萬元預繳增值稅(2%)1834.86元,附加(增值稅12%)220.19元,印花30元,個稅458.72元,企稅183.49元,回公司抵扣進項發票后當期應繳增值稅(2600-已繳1834.8)765.2元,附加是765.2x12%嗎?附加還需要扣減已預繳部分嗎?
老師您好,我們公司之前有預繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預繳的增值稅抵扣了一部分銷項稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉出來嗎?
項目上有預繳稅款,扣除進項之后應交的增值稅小于預繳的稅款,所以只抵扣了一部分預繳稅款,那這個會計分錄要怎么做?還需要計提附加稅嗎
房地產企業,增值稅前期都是按預收款計算預繳的增值稅,但現在要注銷了,進項稅留抵還有很多。前期預繳的也有一部分沒有抵減,那這部分留抵的進項稅和多交的增值稅能申請退稅嗎?
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現在應該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產全部轉移到B公司,現在A公司的賬務處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當時 借成本,貸應付 3月份來票跟當時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結轉到利潤分配,如果結轉利潤分配就調增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產負債表期末數左右不平衡,左邊資產比右邊負債+所有者權益多了132966.45元
現行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務機關是指各級稅務局、稅務分局、稅務所和省以下稅務局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業,上一年盈利了4萬多,24年業務量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業所得稅匯算清繳,企業利潤為負數需要退之前預繳的稅款。現在辦理企業所得稅退稅會引起稅務稽查嗎?退稅對企業有風險嗎
老師,我們制造業那個公司,我在結轉成本的時候,是按不含稅銷售額結轉嗎?
那我這個結轉是在發生當月嗎 還是在報稅的那個月
?你好; 月末結轉即可? 。? 你月末 預繳的當月結轉下? ?