你好;? ? 你這個應收賬款多了? ?讓對方出 對賬函過來 。 你核對下數據在說;? 有沒有可能是你自己? ?多做了應收賬款多做了收入的情況 ? 你先核對自己賬務是否有錯誤? ??
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款,這些應收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經收回來了,那么我這個賬是不連續的,我從他們那邊倒過來的話,只能導到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
老師,我們和醫院對賬,我們應收款比醫院多了20多萬,醫院那邊說的不會出任何證明只能給一個對賬函,我們老板的意思是我們這邊壞賬處理掉醫院如果后期對不上賬就暫停回款了,但是我們之前也沒有計提過壞賬,要怎么處理喃
老師,我今天工作遇到了一個很迷茫很現實的問題,我們是跟自治區醫保簽合同對地級市醫保進行檢查,但是他們有些問題確實存在,但是我在跟同事進行檢查的時候,感覺他們都在忽略,能過的都過了,特別是內控的問題,比如付了一筆暫付款,什么材料都沒有,直接經過財務審批付出去了,然后他們拿了一個文件過來說是區政府要求付核酸錢,然后我問我們組長她也說算了,后面我去查文件核酸的費用期間和醫院提供也不一致,也超期了,所以我都不懂對被審單位到底是真的嚴格審查,還是放水,主審也不在這邊。還有就是平時交流對被審單位的態度是用自己的專業知識說服他們,還是兩邊協商,他們能不能的材料讓補算了還是實事求是,寫進報告。還有跟被審單位溝通,實務中我們注意什么呀?
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現在不認賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應收賬款里的 計提企業的壞賬準備時,借:壞賬準備,貸:應收賬款-公司名稱;2、壞賬發生,結轉壞賬準備時,借:資產減值損失,貸:壞賬準備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計提,再結轉 不會影響2023年經營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師你好,我們公司是做推廣服務的,我們就是跟醫療實驗室合作,我們去醫院幫實驗室給患者推廣項目,患者就給錢給我們公司,我們就把錢打給實驗室實驗室就給我們返回40%服務費。比如我們收患者100塊,實驗室就給我們40塊,這40塊我們是給實驗室開推廣服務費發票的。實驗室給患者開票100。以前會計不懂,患者這100塊是通過我們對公賬戶轉賬給實驗室的,導致現在賬上應付賬款借方掛了好幾百萬。這個要怎么處理呢。
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?