直接按照減免以后的做賬。
老師好,小規(guī)模納稅人城建稅及教育費(fèi)附加減半征收的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?是直接做應(yīng)該繳的減半的數(shù)還是全額做了,再做一個(gè)營業(yè)外收入?
老師,你好,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在增值稅附加是減半征收,那么我做賬的時(shí)候,減免的那部分差額做營業(yè)外收入嗎,還是怎么處理?
請問老師,現(xiàn)在小規(guī)模減免增值稅,無票收入做的增值稅減免后怎么賬務(wù)處理?做營業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎?
老師,我們公司是小微企業(yè),現(xiàn)增值稅減按0了,那做賬時(shí)這部分免征的增值稅要計(jì)提按3%計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
請問老師,小規(guī)模的附加費(fèi)是減半征收,按應(yīng)交增值稅基礎(chǔ)上計(jì)提,實(shí)際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對嗎?貸方記營業(yè)外收入-稅收減免嗎?
老師餐飲行業(yè)燃?xì)飧脑?000元應(yīng)該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應(yīng)計(jì)提折舊4年,月折舊額395.83元,計(jì)提到第三年底就賣掉了,還沒有計(jì)提完,這怎么處理,賣掉的當(dāng)月一下子把沒有計(jì)提完的金額都計(jì)提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個(gè)產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機(jī)、中控電腦、投影幕、線合成一個(gè)【投影系統(tǒng)】,這個(gè)需要如何做賬?
會(huì)所買一個(gè)1500塊的立麥呢,記入什么費(fèi)用,可以記入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個(gè)數(shù)?謝謝
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個(gè)網(wǎng)站
如果做了營業(yè)外收入,是不是在開票的時(shí)候要申報(bào)未開票收入
報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)未開票收入
嗯,不需要申報(bào)增值稅的
那如果這種類型我一直把差額作為營業(yè)外收入,會(huì)有什么影響不?
沒事,沒有什么影響吧