你好同學(xué),你那個(gè)核定增收的話,他還是給你核定的,你固定的收入。但是它給你核定的那個(gè)收入指的是個(gè)人所得稅那塊兒,你的增值稅,你還是和小規(guī)模享受的政策是一樣的,你的發(fā)票你也可以開免稅的。
財(cái)政部發(fā)布關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 老師,這是幾號(hào)文件
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 根據(jù)這個(gè)政策怎么判定有沒必要注冊(cè)一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。
老師,4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅的政策適合核定征收的個(gè)體戶嗎?
老師,4月1日起小規(guī)模納稅的優(yōu)惠政策,是適用3%的征收率才免稅嗎?5%的不免,是不
4月1日至12月31日,執(zhí)行的政策是:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;老師這里面的免征是什么意思???
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
比如之前我們個(gè)體核定每個(gè)月是10萬免征增值稅,那現(xiàn)在開超10萬也是免征增值稅的咯
您核定的是免證個(gè)人所得稅知道嗎?您之前開10萬的話,他也是享受之前那個(gè)不超45萬的票,普票免征增值稅的。
不是吧,個(gè)體戶核定的是免征個(gè)人所得稅嗎?一直以為是核定的是免征增值稅呢!天啊
對(duì),它核定的就是你的個(gè)人所得稅這塊兒,給你核定的,他不會(huì)去限制你的增值稅普票的增值稅普票的話是隨著你小規(guī)模的規(guī)定來走
那個(gè)人所得稅如果超出核定范圍后是按照收入減去成本費(fèi)用后按經(jīng)營(yíng)所得稅率表還算嗎?還是怎么算呢?
核定征收的話,如果超過了是要全額的交稅,就不要考慮成本那一塊。
全額交稅的稅率是按哪個(gè)來算呢?不是按5%——35%經(jīng)營(yíng)所得稅率表嗎?比如核定是10萬,我們開了15萬,那個(gè)人所得稅是按20%算嗎?
就是核定征收的這個(gè)稅率嗯,對(duì),就是按你咱要從那個(gè)稅率表上,咱如果開了15萬,咱就拿著這個(gè)15萬的收入,從咱那個(gè)個(gè)體戶那個(gè)稅率表上去找對(duì)應(yīng)的稅率
好的,就是直接150000x20%了,感謝老師耐心解答
嗯,如果說你是那個(gè)20%,那個(gè)檔的話,那就是20%。