貸:銀行 正數 貸:應收 負數
老師,您好!我這邊做了一筆之前的退貨,借應收負數,貸主營業務收入,應交稅費負數,借主營業務收入負數,帶庫存商品負數,我發現這樣做了之后,我到月底結賬后發現,這成本變得很高了,好像不正常,我這樣做是對的嗎?如果這樣做不對,我應該怎么做啊?
老師就是我現在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應收賬款貸方,現在收到一筆款,我這筆款,因為是投標保證金我就要退還給對方公司,那我是應該做借銀行存款貸應負賬款或者其他應付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
請問,20年有筆收入做的借:銀行5000,貸:主營收入5000,次月發生了銷售退貨,做的借:主營成本(負數)2000,貸:主營收入(負數)2000,但是客戶只是做了退貨,3000錢沒有退,一直掛著,他也說不要了,后來21年,他的子公司有應收還沒回款,所以怎么做分錄用之前銀行的掛賬來把子公司的應收沖了
請問老師,之前收到2筆一樣的貨款,我做的都是借銀行,貸應收,后來對方公司說多付了一次,我們又把錢退回去了,那應該做什么科目? 我做的是借:銀行 負數 貸:應收 負數 是不是不對
之前為了跟銀行流水來平帳,我把所有的應收應付賬款都給平了。就是借銀行存款貸應收賬款,然后呢,現在這一筆錢剛剛回來。好比說是5000塊錢,那我就應該先把我之前平帳那一筆先沖5000,那不就是銀行存款借方負數嗎,然后我再把這5000塊錢給做進去,那實際上,其實我的銀行存款這樣子是沒有動的,是不是?但是我的賬面上現在就差這5000塊錢,怎么回事
工業制造企業,計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請問我的固定資產去年購買100萬,每年會計上折舊是20萬,去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調增了,我需要調增多少,以后每年都需要調增多少?
購買銀行理財產品需要交印花稅嘛?
請問老師這個分錄怎么寫
剛入職 一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發生的業務記往來 消防正常記主營業務收入 后期會計把門窗廠的業務直接記到了消防的主營業務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
老師付的車險怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
請問一般納稅人光伏發電賣電公司,缺成本票了,現在開進材料票來怎么做分錄
老師您好,請問收到保險公司的退費怎么做賬?
那按照我做的那筆分錄現在應該怎么調賬
在不動銀行存款這個科目的情況下,麻煩老師教我一下
貸:銀行存款 正數? 貸:應收賬款? 負數
老師,我沒明白,就是我當時那筆分錄就已經做錯了,現在是按照你剛剛發的那一筆分錄調整的話,本期銀行存款不是增加了嗎
你的意思是,你已經做完這個調整分錄了??借:銀行 負數 貸:應收 負數 ?
是的,而且是在21年5月份就做了,這個月發現不對,現在應該如何調整
那不用調整了,銀行存款的余額還是對的。只是分錄不合適。
現在這個客戶的應收在應收明細賬里面是多出來這一筆
明細賬中一正一負,不影響余額
老師,現在系統里面是這3張憑證,我直接把第三筆沖銷掉,然后做一個正確的分錄把第二筆抵掉可以嗎
直接把第三筆沖銷掉,然后做一個正確的分錄把第二筆抵掉可以。
那就是貸:應收 正數 貸:應收 負數嗎
可以做這樣的分錄嗎
貸:應收 正數 貸:應收 負數? 可以