同學你好 這個進項的話是購進的金額乘以9%再除以(1%2B9%) 這樣計算
老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現在我們購買方申請紅字發票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發票 然而紅字發票是6月分的 現在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉出系統6月份計入沒
今年3月我們公司購買車輛保險 銷售方開具增值稅專用發票 當時進項稅已認證并做了進項稅額轉出 按理來說我們并沒有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
請問老師,去年已認證抵扣的發票,后發現開錯,納稅申報是已做進項稅額轉出,但是沒有做賬務處理,現在才發現,應該怎么調整?
現出售去年從企業購進稻谷,已開具專票,但是我公司去年在申報稅額(投入產出法申報抵扣)時已全部做進項稅額轉出,現銷售要開具專票繳納銷項稅,進項稅額怎么處理
有一筆去年違規抵扣的專票在5月申報表中做了進項稅額轉出,具體賬務處理這樣寫對嗎?請老師指導! 摘要寫:22年短期健康險違規抵扣轉出 借:應交稅費—進項稅額轉出12.28 貸:應交稅費—進項稅額12.28 去年的賬務處理是:借:銷售費用—保險費 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 不知道這筆保險費轉出應該怎么寫分錄?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
老師我這個是現在出售去年購進稻谷,但是在去年我們收到進項稅額專票時已經全部做進項稅額轉出了,因為我們是按投入產出法定額計算抵扣,我現在才出售剩余的稻谷,因為我要開具銷售發票就要計算銷項稅額,進項稅額怎么整,是再轉入還是怎么處理
同學你好 你收到的是專票還是你自己開的收購發票
是從企業購進,收到的是企業開具的專票
同學你好 那需要這個企業給你重新開發票才可以 之前轉出的不能再抵扣了
重新開的話對方需要交銷項稅的,對方肯定不會同意
他們之前的也紅沖了呀 不交