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現出售去年從企業購進稻谷,已開具專票,但是我公司去年在申報稅額(投入產出法申報抵扣)時已全部做進項稅額轉出,現銷售要開具專票繳納銷項稅,進項稅額怎么處理

2022-03-30 10:03
答疑老師

齊紅老師

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2022-03-30 10:13

同學你好 這個進項的話是購進的金額乘以9%再除以(1%2B9%) 這樣計算

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快賬用戶5619 追問 2022-03-30 10:18

老師我這個是現在出售去年購進稻谷,但是在去年我們收到進項稅額專票時已經全部做進項稅額轉出了,因為我們是按投入產出法定額計算抵扣,我現在才出售剩余的稻谷,因為我要開具銷售發票就要計算銷項稅額,進項稅額怎么整,是再轉入還是怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:28

同學你好 你收到的是專票還是你自己開的收購發票

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快賬用戶5619 追問 2022-03-30 10:31

是從企業購進,收到的是企業開具的專票

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:39

同學你好 那需要這個企業給你重新開發票才可以 之前轉出的不能再抵扣了

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快賬用戶5619 追問 2022-03-30 10:46

重新開的話對方需要交銷項稅的,對方肯定不會同意

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齊紅老師 解答 2022-03-30 10:59

他們之前的也紅沖了呀 不交

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同學你好 這個進項的話是購進的金額乘以9%再除以(1%2B9%) 這樣計算
2022-03-30
你好,已經抵扣的是采購方填寫信息表,銷售方開紅字發票。 收到紅字發票的時候做原來負數的分錄,然后增值稅表2做進項稅額轉出。
2023-07-12
您好,開了2次紅字信息表所以有2個進項轉出,現在是以信息表的日期為所屬期,這個情況需要去稅務大廳申報了,帶好公章,2次紅字信息表,營業執照副本復印件和經辦人身份證。
2023-11-04
借以前年度損益調整 貸進項稅額轉出 借利潤分配 貸以前年度損益調整
2021-09-16
學員你好,在附表二13%稅率欄次填寫銷售貨物,正常申報就行了,稅務局如果比對出你們應稅收入跟賬面申報收入有差別,解釋一下是出售了使用過的固定資產就行了。
2022-07-20
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