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老師您好,我這邊有一筆去年9月份入賬的原材料(普票),金額5萬錄成了50萬,現在才發現,請問更正的分錄應該怎么寫?我們去年的原材料沒有結轉完

2022-03-29 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-29 14:49

你好,你需要反沖去年的憑證,把去年的憑證重新沖掉,然后你那個原材料結轉成本的話,結轉了多少錢的呀?

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快賬用戶5701 追問 2022-03-29 14:51

我們不是分具體材料明細結轉的,是全部入的建筑材料

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齊紅老師 解答 2022-03-29 14:52

那你能把原來憑證發給我嘛,我給你寫的反沖的憑證。

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快賬用戶5701 追問 2022-03-29 14:54

因為是普票,原來就是借原材料貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2022-03-29 14:58

現在開始借應付賬款貸原材料,然后寫45萬元。

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快賬用戶5701 追問 2022-03-29 14:59

主要是跨年了,我把原來的憑證直接紅沖,然后重新錄入原材料五萬可以么

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齊紅老師 解答 2022-03-29 15:07

你好是可以的,你可以這樣做。

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你好,你需要反沖去年的憑證,把去年的憑證重新沖掉,然后你那個原材料結轉成本的話,結轉了多少錢的呀?
2022-03-29
先紅沖上年暫估的成本,按后邊的的金額進成本就是
2023-08-30
你好,今年收到發票先將2019年的錯誤賬紅字沖銷,然后本年將發票與入賬勞務成本的差額再入賬即可。
2021-01-09
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預付賬款(紅字) 50萬 待取得發票時,會計分錄為: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
月末結轉到本年利潤就可以了
2023-02-08
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