你好,借銀行存款貸應交稅費-未交增值稅 借銀行存款 貸應交稅費-應交附加稅 借應交稅費-應交附加稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
收到稅局退回18年匯算清繳多繳的企稅,和以前月度多繳的增值稅和附加稅,分錄應該怎么做?
請問,收到以前年度退回的增值稅和附加稅,怎么做分錄呢,
收到稅務退回上年度多繳增值稅和附加稅會計分錄怎么做
請問老師,收到國稅退回的增值稅和附加稅分錄怎么做
老師好,請問收到以前年度退的增值說和附加稅怎么做賬?謝謝
老師,殘保金的繳費基數(shù)是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預留,想要在4月份補發(fā)掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數(shù)有沒有規(guī)定要和工資收入,或者報社保的基數(shù)相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現(xiàn)在供應商打折,說不開發(fā)票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發(fā)票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產(chǎn)入成原材料了,現(xiàn)在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?