你好,學員,是的紅沖 以前年度損益調整結轉到未分配利潤的
請問老師,專用發票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發票。跨年開的紅字發票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業所得稅年度申報表里是不是需要填納稅調整?
你好老師,我去年暫估了一筆費用13000,今年年初來了專票,實際金額是10000,進項稅額為3000,我把去年暫估的費用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調整10000 進項稅額3000 貸:應付賬款 然后結轉損益的時候做分錄為: 借:以前年度損益調整3000 貸:利潤分配-未分配利潤3000 (老師這進項稅為什么要進入以前年度損益調整呢?最后不是在當年可以抵扣掉的嗎)
老師你好,去年客戶開的發票,今年退回來,原因開錯了,重新開票,請問老師退回來發票紅沖是么?用了以前年度損益調整這個科目?還有老師,以前年度損益調整結轉到未分配利潤么?
老師你好,請問一下,客戶發票開錯了,次月退回來,也就是說當年發票退回來重開發票,老師是不是紅沖主營業務收入和主營業務成本呀?不用以前年度損益調整這個科目吧?急急
請問老師,往年很多出口發票沒有開,今年要開 那么要重改往年報表嗎?,還是今年用以前年度損益調整,或者用利潤分配一未分配利潤來做賬?
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產經理,質量經理都是間接費用嗎?
老師,請問企業要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發票 營業執照按這個內容: 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發放獎金,次月申報了個稅。現在老板說4月份有個員工要補發一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
老師,比如借應收賬款 -1130 貸:以前年度損益調整 -1000 貸應交稅費/增值稅/銷項稅 -130 借:以前年度損益調整 -780 貸:庫存商品-780 借:利潤分配-未分配利潤 220 貸:以前年度損益調整 220 請問老師這些分錄做的對么?麻煩老師給我檢查一下好么?
你好,學員,老師看了,沒有問題的
老師,最后一個分錄,以前年度損益調整差額做到利潤分配-未分配利潤里面是么?
,以前年度損益調整差額做到利潤分配-未分配利潤里面
老師,說明我這個分錄做的對的,是么?
你做的分錄,老師看了,沒問題的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,學員