以前年度損益調(diào)整 是的 需要調(diào)整
你好老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題:去年的業(yè)務(wù)也開(kāi)具普通發(fā)票了,今年涉及到退貨一個(gè)產(chǎn)品,先把去年的發(fā)票紅沖紅沖的分錄是:紅字借應(yīng)收 紅字貸以前前度損益 稅金 今年在重新開(kāi)具剩余的金額 借 應(yīng)收 貸以前年度損益 稅金嗎
老師,跨年發(fā)生的收入退回(2017年開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票10萬(wàn)元),2020年結(jié)審金額60000,需開(kāi)具紅票并退回40000,請(qǐng)問(wèn)是沖減當(dāng)期收入還是以前年度損益調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn)老師,專(zhuān)用發(fā)票20年12月開(kāi)具的,21年1月退回,開(kāi)具紅字發(fā)票。跨年開(kāi)的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里是不是需要填納稅調(diào)整?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 沖銷(xiāo)今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字)沖銷(xiāo)20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫(xiě)納稅申報(bào)表的收入
2022年12月開(kāi)具的發(fā)票,1月份客戶(hù)退回,需要沖紅,賬務(wù)處理沖紅,還需要調(diào)整以前年度損益科目嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表用不用調(diào)整?
老師,出售固定資產(chǎn)有出售價(jià)格規(guī)定嗎?比如固定資產(chǎn)10萬(wàn),已經(jīng)折舊了3萬(wàn),我按多少出售有規(guī)定嗎
老師,我們?nèi)ツ?季度有兩筆稅是跨省預(yù)繳到外地的,但是稅種核定沒(méi)有印花稅當(dāng)時(shí)沒(méi)繳納印花稅,如果我這季度補(bǔ)繳的話還是預(yù)繳到外地嗎,還是在本地電子稅務(wù)局補(bǔ)繳就行啊
之前結(jié)清的賬款要進(jìn)行退回,新賬套沒(méi)有這筆業(yè)務(wù),沖紅要把之前的業(yè)務(wù)寫(xiě)一下再?zèng)_紅嗎?
過(guò)了稅期還能更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
這種銀行承兌匯票應(yīng)該如何做分錄?跟打款一樣做支出嗎?
老師您好,公司在年中的建賬的話直接按余額表建賬就行嗎,這樣報(bào)表里的期初余額是不是就是建賬時(shí)填的數(shù)值,跟企業(yè)實(shí)際的年初余額是不是就不同了啊
老師 公司用管家婆軟件 但是做賬用的別的財(cái)務(wù)軟件 正常嗎
老師,子公司注銷(xiāo)了,長(zhǎng)投該怎么處理?
老師,個(gè)體戶(hù)沒(méi)有營(yíng)業(yè)沒(méi)有收入,但是有銀行手續(xù)費(fèi)支出,個(gè)稅怎么填寫(xiě)?
老師,我們建筑勞務(wù)公司稅種里沒(méi)有核印花稅種,去年4季度有業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)好像沒(méi)有申報(bào)印花稅,現(xiàn)在還能補(bǔ)繳嗎,補(bǔ)繳的話直接繳到這個(gè)季度嗎
是填寫(xiě)這個(gè)表嗎?
需要 收入一欄 是退貨的嗎
是的老師
本來(lái)確認(rèn)收入了,然后有扣款,發(fā)票金額減少,就退回發(fā)票,重新開(kāi)了
八 這里面填寫(xiě)張載金額
填寫(xiě)減去紅字發(fā)票的收入嗎
是的 填寫(xiě)正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額
明白了,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快