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某印刷廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發生如下業務:(1)接受某雜志社委托為其印刷雜志,印刷廠自行購買紙張,取得的增值稅專用發票上注明不含稅價款40000元,向雜志社開具的增值稅專用發票上注明不含稅金額100000元。(2)為某學校印刷信紙、信封和練習本,普通發票上注明的印刷費共4520元。(3)接受某出版社委托,印刷圖書5000冊,紙張由出版社提供,每冊圖書不含稅印刷費12元,同時收取運輸費1130元。(4)銷售印刷過程中產生的紙張邊角廢料,開具普通發票,共收取3390元。(5)當月購買其他印刷用材料,取得的增值稅專用發票上注明不含稅金額為20000元。該批材料由運輸公司運回,取得運輸公司開具的增值稅專用發票上注明不含稅金額為1000元。(6)月末盤點發現部分庫存紙張因保管不善潮濕霉爛,賬面成本為30000元。要求:根據上述相關資料,按順序回答下列問題,寫清計算步驟和合計數。(1)計算該企業當期準予扣除的進項稅額。(2)計算該企業當期應確認的增值稅銷項稅額。(3)計算該企業當期應繳納的增值稅。

2022-03-28 16:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 18:05

你好! 業務1 進項稅額=40000*13%=5200 銷項稅額=100000*9%=9000 業務2 銷項稅額=4520/1.13*13%=520 業務3(5000*12+1130/1.13)*13%=7930 業務4 銷項稅額3390/1.13*13%=390 業務5進項20000*13%+1000*9%=2690 業務6 進項稅額轉出30000*13%=3900 (1)計算該企業當期準予扣除的進項稅額:5200+2690-3900=3990(2)計算該企業當期應確認的增值稅銷項稅額:9000+520+7930+390=17840 3)計算該企業當期應繳納的增值稅:17840-3990=13850

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2022-03-28
你好! 業務1 進項稅額=40000*13%=5200 銷項稅額=100000*9%=9000
2022-03-28
你好,這個具體什么問題的
2023-10-12
您好,這個是全部的嗎
2023-06-02
你好同學,計算問題我寫一下時間有些長
2023-10-24
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