借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅/附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借稅金及附加負(fù)數(shù)
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完第一季度的報(bào)表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時(shí)計(jì)提11-12月累計(jì)折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報(bào)24年第四季度財(cái)報(bào),然后再在今年1-3月都補(bǔ)提折舊后,再更正申報(bào)25年第一季度的財(cái)報(bào),這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會(huì)有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對(duì)是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號(hào)到24年12月31號(hào),這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對(duì)嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊(cè)可以做賬時(shí)可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價(jià)值里嗎
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費(fèi)用,記入“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”可以嗎?租期是一年,費(fèi)用是一次性支付,我可以一次性都記入到當(dāng)期費(fèi)用嗎?
我們的分公司在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),招待費(fèi)是先要填寫費(fèi)用明細(xì)表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請(qǐng)問:套定額計(jì)入哪個(gè)科目?分錄怎么寫?
老師請(qǐng)問下出口發(fā)票備注欄,人民幣金額,應(yīng)該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
這個(gè)分錄附加稅是負(fù)數(shù)嗎
是的是的,是負(fù)數(shù)的。
沒懂呀,退回增值稅不是負(fù)數(shù),附加稅咋是負(fù)數(shù)呢,退回的增值稅不是負(fù)數(shù)呢
那你多交了附加稅,你多計(jì)提了,是不是需要紅沖?
稅金及附加它是損益類的科目,它是街坊發(fā)生額啊,如果發(fā)生在貸方的話,用借方負(fù)數(shù)表示。