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老師好,我們是自收自支事業單位,效益不太好,有員工調到其他的事業單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個調出人員要自己一次性把單位部分補交,單位分期把錢付給他,賬務我怎么處理

2022-03-28 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 12:06

你好! 交納時做分錄: 借業務活動費用 貸其他應付款…員工

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齊紅老師 解答 2022-03-28 12:07

單位分期把錢付給員工 借其他應付款 貸銀行存款

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快賬用戶9935 追問 2022-03-28 12:25

老師,分期給錢的時候這個錢是出自零余額賬戶,不是基本戶銀行存款,是不是就應該是借其他應付款,貸財政撥款收入

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快賬用戶9935 追問 2022-03-28 12:25

這么處理賬務不會影響我年底決算么

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齊紅老師 解答 2022-03-28 12:29

對的,借其他應付款,貸財政撥款收入 不影響年底決算的

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你好! 交納時做分錄: 借業務活動費用 貸其他應付款…員工
2022-03-28
你好,同學不含這部分的,這部分掛往來其他應收款就好了
2020-11-04
1.工資、社保、辦公、福利等所有費用的賬務處理應按照《事業單位會計制度》和《企業會計準則》的相關規定進行。 2.對于工資費用,您可以根據工資表和相關原始憑證,按照員工所屬部門、崗位、級別等分類,將工資費用計入相應的成本或費用科目。 3.對于社保費用,您需要將社保局核定的社保費用與員工工資相對應,計入相應的成本或費用科目。 4.對于辦公費用,您可以根據辦公用品的領用單、采購單等原始憑證,將辦公費用計入相應的成本或費用科目。 5.對于福利費用,您可以根據福利費用的性質和受益對象,將其計入相應的成本或費用科目。例如,如果福利費用是為員工提供的培訓、體檢等服務,可以將其計入員工福利科目;如果福利費用是為企業提供的廣告、宣傳等服務,可以將其計入相應的成本或銷售費用科目。 6.在進行賬務處理時,應注意保持賬目的清晰和規范。建議您在賬簿中設置相應的科目和明細科目,以便于分類核算和查閱賬目。 7.最后,如果您需要向市教育局或上級主管部門報送財務報表,您應當按照相關規定編制財務報表,并在報表附注中說明各項費用的具體情況。
2023-11-27
同學你好 這個可以的 2.可以掛往來的 做代收代付的就行了
2021-03-22
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